MK Stuck GmbHLiquidated

90459 Nürnberg, DEU

Master Data

Registry
Register court Nürnberg HRB 25379
Registered
5/14/2009
Industry
PlasteringGlazingPainting and lacquering
Purpose
Stukkateurbetrieb

History

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Management

NameRole
Mevlut Kurmus
since 5/14/2009
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€23,750
95.00%

Financial Report

MK Stuck GmbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.500,00
davon eingefordert 0,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 25.180,91 10.611,67
I. Sachanlagen 21.777,00 9.586,00
II. Finanzanlagen 3.403,91 1.025,67
C. Umlaufvermögen 73.836,98 56.767,28
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 49.386,80 49.648,30
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 13.108,50 12.366,50
1. eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 11.875,00 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 24.450,18 7.118,98
Bilanzsumme, Summe Aktiva 99.017,89 79.878,95

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 19.642,92 25.910,87
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 910,87 0,00
III. Jahresfehlbetrag 6.267,95 -910,87
B. Rückstellungen 1.748,70 3.156,92
C. Verbindlichkeiten 77.626,27 50.811,16
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 76.626,27 50.811,16
Bilanzsumme, Summe Passiva 99.017,89 79.878,95

Anhang


A n h a n g zum 31. Dezember 2010
MK Stuck GmbH, Nürnberg


I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB auf.
Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Die Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren.
Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2010 wird für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010 erstellt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung enthält die Erträge und Aufwendungen für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010.


II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bewertung erfolgte nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Bewertungsvorschriften unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).
Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, bewertet.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten oder zu niedrigeren Teilwerten bewertet. Der Kassenbestand und die Bankguthaben sind mit den Nominalwerten angesetzt.
Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend ab.
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in einem Anlagespiegel in der Anlage Inventarverzeichnis dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00

Bilanzgewinn
Der Bilanzgewinn entwickelte sich wie folgt:
Stand 01.01.2010 EUR 910,87
- Jahresfehlbetrag Geschäftsjahr vom
 01. Januar bis 31. Dezember 2010  - 6.267,95

Stand 31.12.2010 EUR - 5.357,08


Rückstellungen
In den Rückstellungen sind für alle erkennbaren, der Höhe oder Art nach ungewissen Verpflichtungen entsprechende Rückstellungen eingestellt.


Verbindlichkeiten
Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Verbindlichkeitsspiegel:
Restlaufzeiten
bis 1 Jahr     1 - 5 Jahre größer 5 Jahre
Euro     Euro   Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 10.386,12 0,00 0,00
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 36.722,01 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten           29.518,14           1.000,00             0,00
    76.626,27 1.000,00              0,00


IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Abschreibungen
Die Abschreibungen beinhalten planmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen
In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Betriebs-, Verwaltungs- und Vertriebskosten enthalten.


V. Sonstige Angaben

Mitarbeiter
2010   2009
Mitarbeiterzahl (Jahresdurchschnitt) 11 11


Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte     Betrag

Forderungen gg. Gesellschafter  19.043,33 €


Angaben zur Geschäftsführung

Geschäftsführer ist
Mevlut Kurmus, Geschäftsführer
Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt.


Ergebnisverwendung
Der Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010 wird auf neue Rechnung vorgetragen.


Zirndorf, den 15. August 2011

(der Geschäftsführer)
  Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 19.043,33 EUR.

1.6.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 33.301,33 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.08.2011 festgestellt.

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