aborri.com GmbHLiquidated

04103 Leipzig, DEU

Master Data

Registry
Register court Leipzig HRB 25014
Registered
4/28/2009
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesTelecommunication reselling activities and intermediation service activities for telecommunication
Purpose
das Betreiben eines Callcenters und damit in Verbindung stehende Tätigkeiten.

History

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Management

NameRole
Alexander Borrmann
since 10/25/2021
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

04105 Leipzig, Nordplatz 10
€25,000
100.00%

Financial Report

aborri.com GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.05.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 34.394,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.266,00
II. Sachanlagen 32.128,00
B. Umlaufvermögen 142.597,59
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 142.548,42
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 49,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten 268,61
Bilanzsumme, Summe Aktiva 177.260,20

Passiva

 
  31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 13.341,75
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00
II. Jahresüberschuss 841,75
B. Rückstellungen 2.824,89
C. Verbindlichkeiten 161.093,56
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 161.093,56
Bilanzsumme, Summe Passiva 177.260,20

Anhang

1. Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss der aborri.com GmbH wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches, des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Die aborri.com GmbH ist nach den Kriterien des § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden sowohl bei der Aufstellung als auch beim Umfang der Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Die Bilanz ist entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. § 266 Abs. 1 S. 3 i.V.m. § 326 HGB gegliedert. Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit wurde beachtet.

2. Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Bei der Bilanzierung wurden die gesetzlichen Bilanzierungsgebote und -verbote beachtet. Bilanzierungswahlrechte sind durchgängig im Sinne des steuerlichen Bilanzierungsgebotes ausgeübt worden.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Das Saldierungsverbot des § 246 Abs. 2 HGB wurde beachtet.

Das Umlaufvermögen, das Eigenkapital sowie die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (going concern) ausgegangen. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, berücksichtigt.

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, im Wesentlichen unveränderten, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear vorgenommen.

Bei beweglichen Anlagegegenständen erfolgt der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung, sobald dies zu höheren Jahresabschreibungen führt. Die immateriellen Vermögensgegenstände werden lineraer abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens von einem Wert von 150 Euro bis zu einem Wert von 1000 Euro (geringfügige Wirtschaftsgüter Sammelposten) werden im Zugangsjahr über einen Zeitraum von 5 Jahren linear abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt.

Darin enthalten Forderungen gegen Gesellschafter mit einer Fälligkeit kleiner ein Jahr: 117.022,02 Euro. Darin enthalten Forderungen größer 1 Jahr bis 5 Jahre 10.087,50 Euro.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Gesellschaftsvertrag. Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt, 50 % des Kapitals wurden eingezahlt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden unter vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung aller Umstände im Einzelfall gebildet und sichern erkennbare Risiken in ausreichender Höhe ab.

Die Verbindlichkeiten werden entsprechend § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 161.093,56 Euro.

3. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

4. Sonstige Angaben

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Alexander Borrmann geführt. Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Ein Geschäftsführergehalt wurde nicht bezahlt.

Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde vor Ergebnisverwendungsbeschluss aufgestellt.

 

Leipzig, 03.06.2010

Alexander Borrmann

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