Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 117365
Registered
3/3/2011
Industry
Residential care and residential educational support activities for children and young peopleExtracurricular care for school children (excluding youth work)Child day-care activities n.e.c.
Purpose
Der Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb einer Kindertagesstätte in der Hochallee 18, 20149 Hamburg. Ferner die Beratung zur Gründung und zum Betrieb von Kindertagesstätten, Kindergärten, Kinderkrippen, Kinderhorten, Kinderklubs, Kinderreisen und Kinder- und Familienferiencamps sowie das Betreiben derselben.

History

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Management

NameRole
Katrin Hesse-Sempert
since 1/10/2012
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Katrin Hesse-Sempert
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Katrin Hesse-Sempert
€25,000
100.00%

Financial Report

Enfantine Alsterkamp GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 19.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 3.459,00
I. Sachanlagen 3.459,00
B. Umlaufvermögen 153.281,54
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 22.064,48
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 131.217,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten 469,89
Bilanzsumme, Summe Aktiva 157.210,43

Passiva

31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 99.953,25
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00
II. Jahresüberschuss 87.453,25
B. Rückstellungen 32.446,33
C. Verbindlichkeiten 7.410,85
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 7.410,85
D. Rechnungsabgrenzungsposten 17.400,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 157.210,43

Anhang


Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den einschlägigen Vorschriften der §§ 242 ff. HGB und den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB wird Gebrauch gemacht.

Entsprechend der Vereinfachungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. § 267 Abs. 1 HGB hat die Gesellschaft keinen Lagebericht erstellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen zeitanteilig. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als Euro 150,00 bis zu Euro 1.000,00 in den Kalenderjahren 2008 und 2009 werden in einen jahresbezogenen Sammelposten eingestellt und über die Dauer von 5 Jahren linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert bis zu Euro 150,00 werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch Bildung angemessener Wertberichtigungen Rechnung getragen. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt. Unverzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind abgezinst.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie werden in der Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechendem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen 7 Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen
Auf die Darstellung der Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Anlagenspiegel wird gemäß § 274a Nr. 1 HGB verzichtet.

Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen decken die Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen, der Berufsgenossenschaft sowie für die Urlaubs- und Überstundenverpflichtungen ab.

Verbindlichkeiten
Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt.

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit
Gesamtbetrag
       davon mit einer Restlaufzeit
zum
31.12.2011
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen
3,1
3,1
0,0
0,0
gegenüber Gesellschaftern
0,2
0,2
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
4,1
4,1
0,0
0,0
Summe
7,4
7,4
0,0
0,0


Sonstige Angaben

Gewinnverwendung
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn von TEuro 87,5 wie folgt zu verwenden:
Vortrag auf neue Rechnung: TEuro 87,5

Geschäftsführung
Geschäftsführer sind:
Katrin Hesse-Sempert ab 21. Dezember 2011
Konstantin Pflüger bis 20. Dezember 2011


Hamburg, den 24. April 2012


Katrin Hesse-Sempert

 (Geschäftsführerin)


 

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.05.2012 festgestellt.

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