Master Data

Registry
Register court Dresden HRB 28291
Registered
10/29/2007
Industry
Wholesale of computers, computer peripheral equipment and softwareComputer consultancy activitiesAgents involved in the sale of office machinery, computers, peripheral equipment and software
Purpose
Entwicklung und Vertrieb von Software, Vertrieb von Hardware sowie Beratung im Bereich Software und Implementierung von Software jeweils im Bereich der Halbleitertechnik

History

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Management

NameRole
Karsten Hauptmann
since 4/13/2018
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
DFMSim, Inc.USA
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
DFMSim Inc.
United States
€25,000
100.00%

Financial Report

DFMSim GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 8.349,00 12.324,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 790,00 1.703,00
II. Sachanlagen 7.559,00 10.621,00
B. Umlaufvermögen 31.706,99 76.166,14
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 30.080,08 76.166,14
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.626,91 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.420,27 202,01
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 56.331,97 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 97.808,23 88.692,15

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 19.361,53
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 7.633,18 7.633,18
III. Verlustvortrag 13.271,65 -6.748,59
IV. Jahresfehlbetrag 75.693,50 20.020,24
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 56.331,97 0,00
B. Rückstellungen 2.850,00 5.767,93
C. Verbindlichkeiten 94.958,23 63.562,69
Bilanzsumme, Summe Passiva 97.808,23 88.692,15

Anhang


 
1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der DFMSim GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG sowie ggf. des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen aufgrund des Wahlrechtes des Artikels 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB. Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform nach § 266 HGB.

Mit Ausnahme der gesetzlich zulässigen Durchbrechung der Bilanzkontinuität durch die erstmalige Anwendung des BilMoG, stimmen die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, insbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

2. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

-  Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen ausgewiesen.

Die Abschreibungen wurden der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände entsprechend linear vorgenommen. Zugänge im Geschäftsjahr wurden zeitanteilig berechnet.

-  Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstigen Vermögensgegenstände, Kassenbestände und Bankguthaben sind mit dem Nennbetrag unter Beachtung des Niederstwertprinzs ausgewiesen.

-  aktive Rechnungsabgrenzung

 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gemäß § 250 Abs. 1 HGB in 2008 gebildet.

-  nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Zum Bilanzstichtag liegt ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von € 56.331,97 vor. Die Gesellschafterin hat am 02.02.2011 eine qualifizierten Rangrücktrittsvereinbarung unterzeichnet, mit der sie mit Ihren Forderungen von € 85.882.12 hinter sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen anderen Gläubiger der Berichtsgesellschaft im Rang hinter die Gläubiger i.S.d. § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO zurücktritt. Eine Überschuldung der Gesellschaft zum Bilanzstichtag liegt somit nicht vor.

-  Rückstellungen

Die Rückstellungen betreffen alle Verbindlichkeiten des Wirtschaftsjahres 2010, die in ihrer tatsächlichen Höhe ungewiss sind. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.  Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

-  Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

Haftungsverhältnisse

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz ausgewiesen sind und auch nicht nach § 251 HGB anzugeben sind, existieren nach Auskunft der Geschäftsführung nicht.

3. Sonstige Angaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte durch die Geschäftsführer
  

Herrn Anantha Sethuraman


sowie durch den Prokuristen
  

Herrn Matthias Frank


geführt.

Angaben gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG

Zum Bilanzstichtag bestehen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ggü. der Gesellschaftern in Höhe von € 18.359,99 sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von € 85.882,12.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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