Gebhart GmbHLiquidated

76189 Karlsruhe, DEU

Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 704658
Registered
7/2/2008
Industry
Agents involved in the sale of plumbing and heating equipment and supplies, air conditioningWholesale of plumbing and heating equipment and suppliesTrade of steam, hot water and cooled air
Purpose
Der Ein- und Verkauf von Geräten, Anlagen und Teilen derselben, welche im Sektor des Installations-, Lüftungs- und Heizungswesens Verwendung finden, sowie die Lieferung und Montage von Heizungsanlagen und Installationen einschließlich der kontinuierlichen und fallweisen Reparatur dieser Anlagen.

History

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Management

NameRole
David Gebhart
since 9/8/2025
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
96.00%
A****** G******
4.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Gustav-Schulenburg-Straße 18, 76189 Karlsruhe
€24,000
96.00%
A****** G******
€1,000
4.00%

Financial Report

Gebhart GmbH

Karlsruhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 27.859,00 37.815,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 45,00 178,00
II. Sachanlagen 27.814,00 37.637,00
C. Umlaufvermögen 73.717,13 39.746,81
I. Vorräte 14.600,00 13.900,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 18.759,51 25.842,01
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 40.357,62 4,80
D. Rechnungsabgrenzungsposten 865,73 906,37
Bilanzsumme, Summe Aktiva 102.441,86 90.968,18

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 41.377,69 34.867,65
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 9.867,65 6.367,98
III. Jahresüberschuss 19.010,04 3.499,67
B. Rückstellungen 9.633,72 6.728,02
C. Verbindlichkeiten 49.510,45 49.372,51
D. Passive latente Steuern 1.920,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 102.441,86 90.968,18

Anhang


I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewer­tungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch ge­nommen.

Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

1. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach §§ 266, 275 HGB und änderten sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgren­zungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes be­stimmt ist.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und so­fern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des je­weiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen nach der linearen Methode vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren beizulegenden Wert.

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertbe­richtigungen berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tages­werte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen sind grundsätzlich mit dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag angesetzt. Alle bis zum Abschlussstichtag entstandenen und bis zum Tag der Bilanzaufstellung erkennbare Risiken sind berücksichtigt.

Die Bewertung der Rückstellungen für Gewährleistungen erfolgte mit 0,5% des risikobehafteten Jahresumsatzes.


II. Zusatzangaben zur Bilanz

Zusatzangaben zur Bilanz nach § 327 Ziffer 1 HGB sind nicht erforderlich, da es sich um eine sogenannte kleine Kapitalgesellschaft handelt.

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse i. S. § 251 HGB.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.


III. Ergänzende Angaben

1. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Gebhart David Geschäftsführer alleinvertretungsberechtigt


2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Name Summe
EUR
Zinssatz
D.Gebhart 9.000,00 4 %
D.Gebhart 14.280,57 4 %

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 25.11.2011 festgestellt.

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