Master Data

Registry
Register court Köln HRB 31142
Registered
1/20/1999
Industry
Advanced vocational training, schools for continuing vocational trainingVocational training for adultsGeneral and political adult education
Purpose
die Aus- und Weiterbildung in Pilates Training und verwandten Trainingsmethoden

History

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Management

NameRole
Managing Director
Alexander Bohlander
since 9/24/2001
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Köln
€25,600
100.00%

Financial Report

Polestar GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 25.011,00 6.796,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 25.010,00 6.795,00
B. Umlaufvermögen 228.810,89 244.297,22
I. Vorräte 7.229,85 9.779,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 199.966,97 221.036,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 21.614,07 13.481,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.376,47 485,46
Bilanzsumme, Summe Aktiva 256.198,36 251.578,68

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 1.160,98 8.338,34
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 17.226,25 -11.285,63
III. Jahresfehlbetrag 7.177,36 28.511,88
B. Rückstellungen 20.669,17 19.828,18
1. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten 20.669,17 19.828,18
C. Verbindlichkeiten 234.368,21 223.412,16
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 21.172,25 10,16
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 127.837,61 92.723,37
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 127.837,61 92.723,37
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 75.052,02 123.477,81
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 75.052,02 123.477,81
4. sonstige Verbindlichkeiten 10.306,33 7.200,82
davon aus Steuern 793,52 1.507,87
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 10.306,33 7.200,82
Bilanzsumme, Summe Passiva 256.198,36 251.578,68

Anhang


A. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmetho­den


Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31.Dezember 2012 ent­spricht den im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches kodifizierten Vor­schriften zur Bilan­zierung, Be­wertung und Gliederung.

Die ergänzenden Bestimmun­gen des GmbH-Gesetzes werden berück­sichtigt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft im Sinne des §267 Abs. 1 HGB.

Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wird Ge­brauch gemacht.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren geglie­dert.

Die nachstehend erläuterten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unver­ändert angewendet.

B. Angaben zur Bilanz

A k t i v a

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind mit den Anschaf­fungskosten angesetzt und um planmäßige lineare Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze vermindert.

Im Zugangsjahr erfolgen die Abschrei­bungen zeitanteilig.

Es handelt sich ausschließlich um EDV-Software mit einer Nut­zungsdauer von drei Jahren.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungskosten abzüglich Abschreibungen ange­setzt.

Die Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear vorgenommen und erfolgen im Zugangsjahr zeitanteilig.

Die Nutzungsdauern für Anla­gen betragen drei bis 13 Jahre.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 EUR (geringwertige Anlagegüter) werden ab dem Jahr 2010 im Zugangsjahr voll abge­schrieben.

In den Jahren 2008 und 2009 angeschaffte geringwertige Anlagegüter von mehr als 150,00 EUR bis zu einem Wert von 1.000,00 EUR wurden im Jahr des Zu­gangs in einen Sammelposten eingestellt.

Der Sammelposten wird im Wirtschaftsjahr seiner Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren linear mit 20 % abge­schrieben.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist in dem beigefügten Anlagespiegel dargestellt.

Für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde im Geschäftsjahr zur Be­rücksichtigung des Ausfallsrisikos eine pau­schale Wertberichtigung von rund 2% des Nettoforderungsbestandes auf ausfallsbe­drohte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gebildet.

Die Sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nominalwert bi­lanziert.

Sie beinhalten Forderungen aus verauslagten Kosten (45 TEUR), gegenüber den Finanzbehörden (9 TEUR), gegenüber einem Gesellschafter (74 TEUR) sowie übrige Forderungen (1 TEUR).

Die Bewertung der Vorräte erfolgte gemäß § 255 HGB zu Einstandspreisen unter Be­rück­sichtigung von Anschaffungsnebenkosten.

Der Grundsatz der verlustfreien Bewer­tung nach § 253 Abs. 3 HGB wurde berücksichtigt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermö­gensge­genstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angesetzt.

Bankguthaben in Fremdwährung werden zum Devisenkassamittelkurs am Ab­schlussstichtag umgerechnet.

P a s s i v a

Ausgewiesen ist das Stammkapital im Nennbetrag von 25.564,59 EUR.

Die Rückstellungen sind mit dem Erfüllungsbetrag gebildet, der nach vernünftiger kaufmänni­scher Beurtei­lung notwendig ist.

Sie tragen allen erkennbaren Einzelrisiken und ungewissen Ver­bind­lichkeiten Rech­nung.

Die Verbindlichkeiten sind jeweils mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

C. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Herr Alexander Bohlander, Physiotherapeut, Köln

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des §181 BGB befreit.

Auf die Angabe von Geschäftsführungsbezügen wird aufgrund der Schutzklausel des §286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Köln, 28. Dezember 2013


Alexander Bohlander
Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.12.2013 festgestellt.

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