Master Data

Registry
Register court Neuss HRB 15298
Previous
Anton Hansen Baugesellschaft für Hoch- und Ingenieurbau mbH
Registered
12/10/2002
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateManagement activities of other holding companiesManagement of non-residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Facility Management sowie der Handel mit Immobilien. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienen. Die Gesellschaft ist weiterhin zu allen branchenverwandten Tätigkeiten befugt. Sie kann Branchenverwandte Unternehmungen oder Beteiligungen an solchen Unternehmungen erwerben. Sie darf auch Zweigniederlassungen gründen.

History

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Management

NameRole
Michaela Kusdogan
since 5/24/2012
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

42.00% identified58.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
42.00%

Unresolved chains (1)

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Ibrahim Baris Kusdogan
Kaarst
DEM 29,000
58.00%
Michaela Kusdogan
Kaarst
DEM 21,000
42.00%

Financial Report

Winfix GmbH

Kaarst

(vormals: Linnich-Tetz)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 40.888,84 382,00
I. Sachanlagen 40.888,84 382,00
B. Umlaufvermögen 43.334,17 34.115,29
I. Vorräte 285,00 285,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 24.644,96 29.453,78
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.500,00 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.404,21 4.376,51
Bilanzsumme, Summe Aktiva 84.223,01 34.497,29

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 8.543,36 14.697,14
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,29 -12.782,29
2. eingefordertes Kapital 12.782,30 12.782,30
II. Gewinnvortrag 1.914,84 -16.581,90
III. Jahresfehlbetrag 6.153,78 -18.496,74
B. Rückstellungen 5.303,78 6.159,88
C. Verbindlichkeiten 70.375,87 13.640,27
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 63.488,40 13.640,27
Bilanzsumme, Summe Passiva 84.223,01 34.497,29

Anhang zum Geschäftsjahr 2009


1. Allgemeines

Der Jahresabschluss der Winfix GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungs-vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs.8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die im Geschäftsjahr keinen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:
  

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßge Abschreibung vermindert Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Für die Eigentumswohnungen wurde bisher keine Abschreibung vorgenommen, da die Eintragung im Grundbuch und damit der Übergang von Nutzen und Lasten erst im Jahr 2010 erfolgte.

  

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00€ wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

  

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögnes mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 € aber nicht mehr als 1.000,00 € wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

  

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände , soweit diese forderungen darstellen, wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Bei zweifelhaften Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

  

Rückstellungen sind für alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Verbindlichkeiten, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen, gebildet worden.

  

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

  

Die Aufwendungen und Erträge sind auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.


3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens (§ 268 Abs. 1 HGB i.V. mit § 278 HGB) im Geschäftsjahr 2009 ist dem als Anlage beigefügten Anlagenspiegel zum 31.12.2009 zu entnehmen.

In den "Sonstigen Verbindlichkeiten" ist eine Darlehensverbindlichkeit gegenüber Gesellschafter in Höhe von EUR 22.930,72 ausgewiesen. Das Darlehen wird mit 5,5% verzinst.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Verlustbedingt sind keine Steuern vom Einkommen und vom Ertrag angefallen.

5. sonstige Angaben

Im abgelaufenen Geschäftsjahr war alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer:

Herr Ibrahim Kusdogan

Der Geschäftsführer Ibrahim Kusdogan schlägt der Gesellschafterversammlung folgende Ergebnisverwendung vor:

"Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 6.153,78 wird nach Abzug des Gewinnvortrags aus dem Vorjahr in Höhe von EUR 1.914,84 auf neue Rechnung vorgetragen."

Kaarst, den ...

     
         (Geschäftsführer Ibrahim Kusdogan)
  

 

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