Master Data

Registry
Register court München HRB 113612
Previous
Beauty Factory GmbH
Registered
7/3/1996
Industry
Agents involved in the sale of perfume, cosmetics and cleaning materialsIntermediation service activities for residential care activitiesWholesale of perfume and cosmetics
Purpose
Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Marketing von und für kosmetische Produkte aller Art und Körperpflegeprodukten; Personalberatung und Vermittlung; Makeln von Immobilien; Vermittlung von Kontakten, Firmen und Geschäften jeglicher Art; Erbringung von Beratungsleistungen jeglicher Art, soweit nicht erlaubnispflichtig; Halten von Beteiligungen sowie Import- und Exporthandel von Fahrzeugen jeglicher Art und Vermietung von mobilen Anlagegütern für Werbezwecke, Veranstaltungen und Events.

History

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Management

NameRole
Franz Hacker
since 8/16/2021
Managing Director
Procura

Beneficial Owners

Identified persons (4)

NameOwnership
55.00%
N****** F********** C****
15.00%
C********** T****** C****
15.00%

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

3 of 4 shown

Zieglerweg 9, 82335 Berg
DEM 27,500
55.00%
N****** F********** C****
DEM 7,500
15.00%
C********** T****** C****
DEM 7,500
15.00%

Holdings

NameOwnership
100.00%
49.00%

Financial Report

Care Connection GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2010 bis zum 30.09.2011

Bilanz

Aktiva

30.9.2011
EUR
30.9.2010
EUR
A. Anlagevermögen 105.405,00 133.334,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 9.622,00 21.006,00
II. Sachanlagen 95.783,00 112.328,00
B. Umlaufvermögen 163.963,56 5.603,96
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 108.188,96 785,85
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 55.774,60 4.818,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.219,48 4.120,47
Bilanzsumme, Summe Aktiva 272.588,04 143.058,43

Passiva

30.9.2011
EUR
30.9.2010
EUR
A. Eigenkapital 245.283,25 33.384,52
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 1.317.729,81 1.317.729,81
III. Bilanzverlust 1.098.011,15 1.309.909,88
davon Verlustvortrag 1.309.909,88 1.343.104,94
B. Rückstellungen 10.300,00 9.900,00
C. Verbindlichkeiten 16.654,79 99.773,91
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 16.654,79 99.773,91
D. Rechnungsabgrenzungsposten 350,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 272.588,04 143.058,43

Anhang zum 30. September 2011

Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Care Connection GmbH zum 30.09.2011 wurde auf der Grundlage der neuen Vorschriften des Handelsgesetzbuches, wie sie am 25.05.2009 verkündet wurden (BilMoG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Der Jahresabschluss wurde nach Ergebnisverwendung aufgestellt.
Für die Gewinn- u. Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt.
Gemäß § 267 Abs. 1 HGB handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft.

Immaterielle Vermögensgegenstände sind in Höhe der Anschaffungskosten aktiviert. Sie werden planmäßig nach der linearen Methode auf 3 bis 10 Jahre abgeschrieben.
Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.
Für die Gegenstände des Anlagevermögens werden folgende Nutzungsdauern angenommen:
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung    3 bis 15 Jahre.

Das bewegliche Anlagevermögen wird linear abgeschrieben.
Für die Geschäftsjahre 2008 und 2009 wurden alle geringwertigen Wirtschaftsgüter eines Wirtschaftsjahres mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, die 150,00 € netto, aber nicht  1.000,00 € netto übersteigen, in einem jahresbezogenen Sammelposten zusammengefasst. Diese Sammelposten (Jahreszugangsbetrag) werden einheitlich über fünf Jahre mit 20 % abgeschrieben.

Seit dem 01.01.2010 werden alle geringwertigen Wirtschaftsgüter eines Wirtschaftsjahres mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, die 150,00 netto, aber nicht 410,00 € netto übersteigen, als Anlagenzugänge aktiviert und im Geschäftsjahr vollständig abgeschrieben. Alle Anlagenzugänge größer 410,00 € unterliegen einer Aktivierung als gesondertes Wirtschaftsgut und werden über ihre betriebsgewöhnliche Wirtschaftsdauer abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bewertet.
Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Jahre verwendet, wie sie von der Deutsche Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Die Aufwendungen und Erträge sind auf das Geschäftsjahr zeitanteilig abgegrenzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz
Gesellschafter
Gegenüber den Gesellschaftern besteht zum 30.9.2011 eine Forderung i.H.v. 91.248,92 €.

Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführung
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens von Herrn Christian Czech, Kaufmann, wohnhaft in Berg, geführt.
Gegenüber dem Geschäftsführer besteht eine Forderung i. H. v. 91.248,92 €. Wegen Geringfügigkeit wurde auf eine Verzinsung verzichtet.

München, den 10.05.2012


gez. Christian Czech

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.05.2012 festgestellt.

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