Mexcal GmbHLiquidated

28209 Bremen, DEU

Master Data

Registry
Register court Bremen HRB 24893 HB
Registered
5/16/2008
Industry
Wholesale of beveragesAgents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsWholesale of coffee, tea, cocoa and spices
Purpose
Im- und Export, Groß- und Einzelhandel von Lebensmitteln, Getränkefachgroßhandel, Fleisch, Transport und Geschäftsvermittlung, soweit diese nicht genehrnigungspflichtig sind.

History

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Management

NameRole
Predrag Katanec
since 12/8/2017
Managing Director
Mariano Bogos
since 12/8/2017
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Plauen
€25,000
100.00%

Financial Report

Mexcal GmbH

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 85.631,00 28.876,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 13.373,00 15.248,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.967,00 2.136,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 11.406,00 13.112,00
3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Sachanlagen 72.258,00 13.628,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 72.258,00 13.628,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00
III. Finanzanlagen 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Beteiligungen 0,00 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00 0,00
B. Umlaufvermögen 62.426,93 48.733,15
I. Vorräte 8.516,97 9.243,16
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 5.384,97 9.243,16
4. geleistete Anzahlungen 3.132,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 35.268,54 9.290,72
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6.358,24 1.053,15
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 28.910,30 8.237,57
III. Wertpapiere 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.641,42 30.199,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 148.057,93 77.609,15

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 30.465,86 16.748,00
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile -15.000,00 25.000,00
1. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00 0,00
3. variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) -40.000,00 0,00
4. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00
2. satzungsmäßige Rücklagen 0,00 0,00
3. andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00
IV. Verlustvortrag 8.252,00 3.892,36
V. Jahresüberschuss 53.717,86 -4.359,64
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00
C. Rückstellungen 21.102,00 1.200,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00
2. Steuerrückstellungen 19.902,00 0,00
3. sonstige Rückstellungen 1.200,00 1.200,00
D. Verbindlichkeiten 96.490,07 59.661,15
1. Anleihen 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16.771,77 11.316,83
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 79.718,30 48.344,32
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 148.057,93 77.609,15

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2011 - 31.12.2011
EUR
1.1.2010 - 31.12.2010
EUR
1. Umsatzerlöse 270.039,13 330.944,89
2. Veränderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge 145.726,44 12,49
5. Materialaufwand -126.521,61 -142.279,81
6. Personalaufwand -89.008,06 -106.826,72
7. Abschreibungen -11.486,46 -4.109,88
8. sonstige betriebliche Aufwendungen -101.319,58 -79.848,07
a) sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen -13.628,00 0,00
b) Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter -63.951,65 -57.741,64
c) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung -120,00 -143,77
d) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge -4.937,31 -4.007,82
e) Aufwendungen für den Fuhrpark -2.488,96 -2.754,75
f) Frachten / Verpackung 0,00 0,00
g) sonstige Aufwendungen für Personal -4.893,97 -781,20
h) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen -24.927,69 -14.418,89
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 -1.000,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 73.801,86 -3.107,10
15. außerordentliche Erträge 0,00 0,00
16. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00
17. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag -19.902,00 0,00
19. sonstige Steuern -182,00 -1.252,54
20. Jahresüberschuss 53.717,86 -4.359,64

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 HGB. Von den eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs gem. § 288 HGB wird Gebrauch gemacht. Die Gesellschaft wendet bei der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung die für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften der §§ 264 ff HGB an. Die Gesellschaft richtet sich bei der Bilanzierung und Bewertung nach den Vorschriften der § 242 ff HGB sowie nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des GmbHG. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 HGB Abs. 2 HGB erstellt. Ab dem 24.03.2010 ist Herr Mohammad Reza Siafi neben Herrn Volkan Dincerzu je 50 % an der GmbH als Gesellschafter beteiligt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Anlagevermögen

Sachanlagevermögen

Die abnutzbaren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

2. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens wurden mit dem Nennbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

3. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluß

1. Bilanzpositionen der Aktiva

Anlagenspiegel

Der Anlagenspiegel ist in der Bilanz enthalten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

2. Bilanzpositionen der Passiva

Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren enthalten.

3. Bilanzpositionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag des laufenden Geschäftsjahres belasten das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit um EURO 19.902,00

4. Angaben zum Geschäftsergebnis

EUROVerlustvortrag 31.12.2010 -8.252,00Ausschüttung 0,00Jahresüberschuss 53.717,86Bilanzgewinn 45.465,86

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Der Bilanzgewinn per 31.12.2011 wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

Aufgliederung der Verbindlichkeiten

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
Verbindlichkeiten 96.490,07 59.661,15
Anleihen 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16.771,77 11.316,83
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 79.718,30 48.344,32

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