ALPINE Capital AGLiquidated

80333 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 171930
Registered
1/24/2008
Industry
Computer consultancy activitiesAll other financial service activities, except insurance and pension funding, n.e.c.Fund management activities
Purpose
Anlageberatung von Investmentfonds bwz. Hilfe bei Anlageentscheidungen. Eine Rechtsberatung wird nicht ausgeführt.

History

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Management

NameRole
Dirk Schaper
since 4/22/2013
Liquidator
Peter Boehnke
since 4/22/2013
Liquidator

Financial Report

ALPINE Capital AG

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ



AKTIVA

Euro

31.12.2009
Euro

Euro

31.12.2008
Euro

A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und

Erweiterung des Geschäftsbetriebes

179.674,00

239.566,66

B. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

3.009,00

433,00

II. Sachanlagen

57.487,00

81.438,00

C. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

9.977,93

31.992,47

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

2.545,09

2.010,81

C. Rechnungsabgrenzungsposten

409,68

45,14

Summe Aktiva

253.102,70

355.486,08



PASSIVA

Euro

31.12.2009
Euro

Euro

31.12.2008
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

250.000,00

250.000,00

II. Kapitalrücklage

150.000,00

150.000,00

III. Jahresfehlbetrag

-311.937,27

-102.831,36

B. Rückstellungen

12.260,00

8.200,00

C. Verbindlichkeiten

152.779,97

50.117,44

Summe Passiva

253.102,70

355.486,08

ANHANG für das Geschäftsjahr 2009

1. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Die Gesellschaft beachtet bei der Aufstellung des Jahresabschlusses hinsichtlich der Bilan­zierung, der Bewertung und des Ausweises die Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des Aktiengesetzes. Von der Erleichterung für kleine Kapitalgesellschaften bei der Offenlegung gemäß § 326 HGB wird Gebrauch gemacht.

Das Geschäftsjahr der Kapitalgesellschaft entspricht dem Kalenderjahr.

Hinsichtlich der Bewertung der im Jahresabschluss ausgewiesenen Aktiv- und Passivposten wird von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Soweit die Inanspruchnahme steuerlicher Bilanzierungs- und Bewer­tungswahlrechte einen entsprechenden Ansatz im Jahresabschluss vorsieht, folgt die Gesell­schaft den steuerlichen Vorschriften.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Berichtsjahr wurde die Bilanzierungshilfe nach § 269 HGB in Anspruch genommen und der Posten Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs gebildet. Dieser Posten wird ab dem Geschäftsjahr 2009 auf vier Jahre abgeschrieben.

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert. Die Abschreibungen erfolgen linear in drei Jahren, für Zugänge des Ge­schäfts­jahres anteilig.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschrei­bun­gen, angesetzt. Die Abschreibungen werden linear vorgenommen. Die Nutzungsdauer der Anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung beträgt in der Regel drei bis dreizehn Jahre.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens nach § 6 Abs. 2a EStG, deren Wert für das einzelne Wirtschaftsgut EUR 150,00, aber nicht EUR 1.000,00 übersteigt, wird ein Sammelposten gebildet. Dieser Sammelposten wird im Wirtschaftsjahr der Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände, liquiden Mittel sowie Rechnungsabgrenzungsposten werden zum Nominalwert angesetzt.

Die Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kauf­männischer Beurteilung erforderlich ist, um alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken abzudecken.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Fristigkeiten der Forderungen

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind keine Forderungen enthalten, die eine Laufzeit von mehr als einem Jahr aufweisen.

Gezeichnetes Kapital / Grundkapital

Das im Handelsregister eingetragene Stammkapital der Gesellschaft zum Stichtag beträgt EUR 250.000,00; es ist eingeteilt in 250.000 Namensaktien zum Nennbetrag von je EUR 1,00.

Kapitalrücklage (§ 272 Absatz 2 Nr. 4 HGB)

Im Geschäftsjahr 2009 hat sich die Kapitalrücklage in Höhe von EUR 150.000,00 nicht verändert.

Verbindlichkeiten und deren Fristigkeit

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von TEUR 10 eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und in Höhe von TEUR 143 eine Restlaufzeit zwischen ein bis fünf Jahre. Verbindlichkeiten gegenüber Vorstandsmitglieder sind in Höhe von TEUR 148 ausgewiesen.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden zum 31. Dezember 2009 nicht.

4. Sonstige Angaben

Vorstandsmitglieder

Dem Vorstand gehörte im Geschäftsjahr an:

Peter Böhnke, Bankkaufmann

Dirk Schaper, Bankkaufmann

Aufsichtsratsmitglieder

Dem Aufsichtsrat gehörte im Geschäftsjahr an:

Manfred Piontke (Vorsitzender), Dipl. Kaufmann

Christian Doll, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater (bis zum 3. Juni 2009)

Dirk Hauguth, Rechtsanwalt (seit dem 3. Juni 2009)

Korbinian Kohler, Dipl. Kaufmann

An die Aufsichtsratsmitglieder wurde im Geschäftsjahr keine Vergütung geleistet.

Mit Wirkung zum 3. Juni 2009 legte das Aufsichtsratsmitglied Christian Doll sein Amt nieder und Dirk Haugut, Rechtsanwalt, wurde neu bestellt.

München, im Juni 2010

Der Vorstand

Der Jahresabschluss wurde am 30. Juni 2010 von der Hauptversammlung festgestellt.

 

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