Fortriede GmbHLiquidated

32312 Lübbecke, DEU

Master Data

Registry
Register court Bad Oeynhausen HRB 10903
Registered
5/19/2008
Industry
Renting and operating of own or leased non-residential real estateBuying and selling of own non-residential real estateRenting and operating of own or leased residential real estate
Purpose
Erwerb, Verkauf und Vermietung von Grundstücken, Erstellung von Gesamtkonzepten (Objektaufbereitungen) für eigene oder fremde Grundstücke; ferner Bebauung von eigenen oder fremden Grundstücken mit Baulichkeiten aller Art, sowie die Veräusserung oder die Vermietung der fertiggestellten Objekte.

History

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Management

NameRole
Werner Fortriede
since 5/9/2025
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

€12,500
50.00%
€12,500
50.00%

Financial Report

Fortriede GmbH

Lübbecke

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 2.762.222,51 3.352.085,18
I. Sachanlagen 2.762.222,51 3.352.085,18
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2.746.218,51 3.334.037,18
2. technische Anlagen und Maschinen 16.004,00 18.048,00
B. Umlaufvermögen 924.866,64 72.298,87
I. Vorräte 783.712,77 2.607,86
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 10.000,00 0,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren 773.712,77 2.607,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 77.803,63 55.841,94
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 48.738,68 50.002,03
2. sonstige Vermögensgegenstände 29.064,95 5.839,91
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 63.350,24 13.849,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.257,96 2.672,44
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 217.308,82 234.509,71
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.906.655,93 3.661.566,20

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn- /Verlustvortrag -259.509,71 -173.269,39
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 17.200,89 -86.240,32
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 217.308,82 234.509,71
B. Rückstellungen 5.200,00 4.800,00
1. sonstige Rückstellungen 5.200,00 4.800,00
C. Verbindlichkeiten 3.901.455,93 3.656.766,20
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.204.278,97 3.155.609,83
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 400.901,85 221.258,70
3. sonstige Verbindlichkeiten 296.275,11 279.897,67
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.906.655,93 3.661.566,20

Anhang

I. Allgemeine Abschlusserläuterungen

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 276 II HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für mittelgroße Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67 VIII 1 EGHGB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 VIII 2 EGHGB nicht angepasst.



II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 I 1, III HGB). Die beweglichen Anlagegüter werden linear und degressiv abgeschrieben.

Die Bewertung der Waren erfolgte zu den Anschaffungskosten, soweit nicht ein niedrigerer Wert beizulegen war (§ 253 IV HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch Bildung angemessener Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 I HGB).

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB).

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 I 2 HGB).



III. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel dargestellt. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres (§ 268 II HGB).

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten (§ 268 V 1 HGB, § 285 Nr. 1 und Nr. 2 HGB) ergeben sich wie folgt:


Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 III GmbHG) betragen € 260.360,45 (Vorjahr: T€ 268).

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB (§ 268 VII HGB).



IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.


V. Sonstige Pflichtangaben

Während des laufenden Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens - unverändert - geführt durch

Werner Fortriede, Lübbecke
Renè Fortriede, Osnabrück


Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Die Schutzklausel gem. § 286 IV HGB wurde in Anspruch genommen.

Von den Erleichterungen der §§ 274a, 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.




Lübbecke, den 20.01.2012




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Werner Fortriede Renè Fortriede

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