Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 530152
Registered
6/13/1989
Industry
Disinfecting and pest controlActivities of holding companiesInstitutions for factoring activities
Purpose
Die Desinfektion bei ansteckenden Krankheiten nach dem Bundesseuchengesetz, die Desinfektion von Küchentechnischen Einrichtungen und Anlagen in Krankenhäusern, Industriebetrieben, Schulen, Hallen und ähnlichen Betrieben. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar diesen Zwecken zu dienen geeignet sind.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Joachim Nofer
since 7/10/2006
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Joachim Nofer
Bergstr. 44, 76597 Loffenau
50000
100.00%

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Nofer GmbH

Gaggenau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2022 bis zum 30.06.2023

Bilanz

Aktiva

30.6.2023
EUR
30.6.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.061.834,29 976.864,19
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,51 1,51
II. Sachanlagen 162.182,53 193.318,53
III. Finanzanlagen 899.650,25 783.544,15
B. Umlaufvermögen 1.167.490,96 1.012.774,75
I. Vorräte 1.500,00 1.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 717.169,53 304.930,53
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 448.821,43 706.344,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten 64.475,55 56.850,55
Summe Aktiva 2.293.800,80 2.046.489,49

Passiva

30.6.2023
EUR
30.6.2022
EUR
A. Eigenkapital 966.186,16 896.780,09
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 871.215,50 846.229,37
III. Jahresüberschuss 69.406,07 24.986,13
B. Rückstellungen 1.228.562,00 1.049.409,04
C. Verbindlichkeiten 99.052,64 100.300,36
Summe Passiva 2.293.800,80 2.046.489,49

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die NOFER GMBH hat ihren Sitz in Gaggenau und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Mannheim unter der HRB 530152.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, nach den ergänzenden Vorschriften des GmbHG sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 265, 268-274a, §§ 276-277 HGB und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB aufgestellt.

Auf die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung finden die Vorschriften der § 266 HGB und § 275 HGB sowie §42 GmbHG Anwendung.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt. Diese werden bei voraussichtlicher dauernder Wertmindert gem. § 253 HGB auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Sofern in Folgejahren die Gründe für die Wertminderung entfallen sind, erfolgen Zuschreibungen gem. dem Wertaufholungsgebot.

Rückdeckungsversicherungen werden mit dem geschäftsplanmäßigen Deckungskapital bewertet sofern keine Verrechnung mit ausschließlich der Erfüllung von Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbaren langfristig fälligen Verpflichtungen vorzunehmen ist.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt TEUR 25,6 (TEUR 25,6).

Die Steuerrückstellungen sind in Höhe des voraussichtlichen Anfalls aufgrund des steuerlichen Gewinns dotiert. Die sonstigen Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbetrages bewertet. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre, der von der Deutschen Bundesbank zum Bilanzstichtag ermittelt wurde, abgezinst.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr 30.06.2023 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr 30.06.2022 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 717,2 TEUR 500,6 TEUR 304,8 TEUR 53,0 TEUR

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von 73,9 TEUR (VJ: 80,4 TEUR) ausgewiesen.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen, Tantiemen und für die Erstellung des Jahresabschluss und der dazugehörigen Steuererklärungen.

Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten Gesamtbetrag zum
30.06.2023
Restlaufzeit
< 1 Jahr
TEUR
Rest-laufzeit
1>5 Jahre
TEUR
Restlaufzeit
> 5 Jahre
TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,0 0,0 0,0 0,0
(Vorjahr) (5,5) (5,5) (0,0) (0,0)
Erhaltene Anzahlungen 1,7 1,7 0,0 0,0
(Vorjahr) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung 14,9 14,9 0,0 0,0
(Vorjahr) (20,6) (20,6) (0,0) (0,0)
Sonstige Verbindlichkeiten 82,5 82,5 0,0 0,0
(Vorjahr) (74,2) (74,2) (0,0) (0,0)
Gesamt 99,1 99,1 0,0 0,0
(Gesamt Vorjahr) (100,3) (100,3) (0,0) (0,0)

Die Restlaufzeiten

Sonstige Angaben

Pensionsrückstellung

Die Rückstellungen für Pensionen wurden auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens erstellt. Als biometrische Rechnungsgrundlagen wurden die Richttafeln 2005 v. Klaus Heubeck unter Heranziehung eines Zinssatzes von 6% verwandt.

Die Verpflichtungen aus Pensionszusagen sind durch Rückdeckungsversicherungen gesichert.

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich 25 Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Joachim Nofer. Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und befugt im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

 

Gaggenau, den 15.10.2024

NOFER GMBH

Geschäftsführung

Joachim Nofer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 15.10.2024.

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