Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 66492
Previous
TSI - Trans Software Hamburg GmbHTCI plus Consultancy GmbH
Registered
2/5/1998
Industry
Management activities of other holding companiesActivities of holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Die Verwaltung eigenen Vermögens sowie das Halten und die Verwaltung von Gesellschaftsbeteiligungen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung, insbesondere die Beteiligung als Gesellschafterin an der TCI Transcontainer International Holding GmbH, der HLS Port Logistic Services GmbH und als Kommanditistin an der PPP Passat Port GmbH & Co. KG.

History

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Management

NameRole
Marco Teßen
since 1/8/2025
Managing Director
Kai Dieter Teßen
since 8/12/2013
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
99.97%
0.03%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Marco Teßen
Norderstedt
€30,000
99.97%
K** D***** T****
€10
0.03%

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Financial Report

TCI plus Consultancy GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 1,53 530,00
B. Umlaufvermögen 201.059,10 207.062,03
Bilanzsumme, Summe Aktiva 201.060,63 207.592,03

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 177.045,34 156.304,78
B. Rückstellungen 18.762,51 41.804,91
C. Verbindlichkeiten 5.252,78 9.482,34
Bilanzsumme, Summe Passiva 201.060,63 207.592,03

Anhang für das Geschäftsjahr 2019


TCI Plus Consultancy GmbH, Hamburg


ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die TCI Plus Consultancy GmbH mit Sitz in Hamburg ist beim Handelsregister Hamburg unter der Registernummer HRB 66492 eingetragen. Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschrif-ten des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a Nr. 5 und 288 Abs. 1 HGB i.V.m. § 285 Satz 1 Nrn. 3 Buchstabe a, 7 und 9 Buchstabe a und b HGB wurden bei der Erstellung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen. Auf die Inanspruch-nahme der §§ 266 Abs. 1, 274a Nr. 1 und 276 und 288 Abs. 1 i.V.m. 285 Satz 1 Nr. 12 HGB wurde verzichtet.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Anlagevermögen

Die Anschaffungskosten der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachan-lagen wurden nach der linearen Abschreibungsmethode über die voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Bei abnutzbaren beweglichen Anlagegütern wurde auf Zugänge die Abschreibung pro rata temporis verrechnet. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 800 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Für Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als EUR 250 bis EUR 1.000 wurde der jährlich steuerlich zu bildende Sammelposten aus Ver-einfachungsgründen in die Handelsbilanz übernommen. Von den jährlichen Sammel-posten werden entsprechend den steuerlichen Vorschriften pauschalierend jeweils 20 Prozent p.a. im Jahr, für dessen Zugänge sie gebildet wurden, und den vier darauf folgenden Jahren abgeschrieben. Diese Bewertungsmethode wird nur angewendet, wenn keine Vollabschreibung geringwertiger Anlagegüter erfolgte.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

wurden zum Nennwert angesetzt. Die bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erkennbaren Einzelrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennbetrag bilanziert.

Rückstellungen

Steuerrückstellungen wurden für die zu erwartenden Steuernachzahlungen für die Steuern vom Einkommen und Ertrag gebildet. Die Höhe der Rückstellungen entspricht den voraussichtlichen Steuernachzahlungen.Sonstige Rückstellungen wurden mit dem Erfüllungsbetrag gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten

wurden zu Erfüllungsbeträgen angesetzt.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten wurden auf der Aktivseite für Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Forderungen gegen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unterneh-men

Unverzinsliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestanden in Höhe von T€ 64 (Vj. T€ 11). Unverzinsliche Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestanden in Höhe von T€ 3 (Vj. T€ 6).

Bilanzgewinn/Gewinnvortrag

Im Bilanzgewinn des Geschäftsjahrs ist ein Gewinnvortrag i. H. v. € 76.304,78   (Vj. T€ 58) enthalten.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten (T€ 2,7, Vj. T€ 2,6), ausstehende Rechnungen (T€ 1,0, Vj. T€ 1,0), ausstehenden Urlaub (T€ 2,6, Vj. T€ 10,0)  und Personalkosten (T€ 12,5, Vj. T€ 28,2) gebildet.

SONSTIGE ANGABEN

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 9 (Vj. 8) Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführung

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 2019:
Ralf Nörtemann, Speditionskaufmann
Volker Schiffarth, Speditionskaufmann
Kai Teßen, Speditionskaufmann

Hamburg, den 17. September 2020

 
gez.Nörtemann   

gez.Schiffarth
 
gez.Teßen
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.10.2020 festgestellt.

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