Golconda GmbH
Same addressWholesale of paint and varnish
Basic information of the organization
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Frank Baehr since 1/30/2013 | Liquidator |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
Industrie-Bau Nord AG | 0.00% |
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Official financial statements and annual reports
IBN-Engineering GmbHHamburgJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010Bilanz
AnhangAllgemeine AngabenDer Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzende Vorschriften und Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages wurden beachtet. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen. Gliederungsgrundsätze / DarstellungsstetigkeitVon der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen. BilanzierungsmethodenIm Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten werden in der Bilanz gesondert ausgewiesen. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben. BewertungsmethodenDie Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Die Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung. Allen erkennbaren Risiken und vorhersehbaren Verluste wurde angemessen und ausreichend Rechnung getragen, auch wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden. Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet: Immaterielle VermögensgegenständeErworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. SachanlagenDas Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare oder degressive Abschreibungen bilanziert. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Bei Zu- und Abgängen des Anlagevermögens erfolgten die Abschreibungen pro rata temporis. Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis netto EUR 410,00 wurden gemäß EStG § 6 Abs. 6 (2) S. 1 im Erwerbsjahr voll abgeschrieben. VorräteDie Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. War den Wirtschaftsgütern ein Börsen- und Marktpreis beizulegen, wurden diese mit dem niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag bewertet. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurde der niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Die Bewertung erfolgte durch den Auftraggeber. Die Bewertung von unfertigen Erzeugnissen und Leistungen erfolgte unter Berücksichtigung des jeweiligen Leistungsstands retrograd vom Absatzmarkt. Forderungen aus Lieferungen und LeistungenDie Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. VerbindlichkeitenDie Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert. RückstellungenDie Rückstellungen wurden von der Gesellschaft nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. WährungsumrechnungIm Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben. Erläuterungen zu einzelnen Posten der BilanzAktivpostenForderungen an Gesellschafter bestanden zum Abschlussstichtag in Höhe von € 5.037,24 ( § 42 Abs. 3 GmbHG ). VerbindlichkeitenVerbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden in Höhe von € 290.429,49 ( § 42 Abs. 3 GmbHG ). Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betrugen € 290.429,49. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle VerpflichtungenAm Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse. Ergänzende AngabenAngaben über Mitglieder der UnternehmensorganeGeschäftsführer der Gesellschaft war bis zum 31.Dezember 2010 Herr Dipl.-Ing. Johann Lupatsch, Hamburg. Sonstige VerpflichtungenGemäß Gesellschafterbeschluss vom 15. Dezember 2011 wird der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 genehmigt und festgestellt. Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt. Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2010 Hamburg, 15. Dezember 2011 |
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