Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 104152
Registered
10/17/2006
Industry
Manufacture of builders’ ware of plasticManufacture of plastic packing goodsManufacture of household articles of plastics
Purpose
Die Entwicklung, die Fertigung und der Vertrieb von Kunststoffartikeln aller Art sowie von Werkzeugen und Maschinen zu deren Herstellung.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Ludwig Georg Dittmann
since 10/1/2025
Board Member

Balance Sheet Accounts

Financial Report

DINO AG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

409.333,32

508.414,40

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

4,00

4,00

II. Sachanlagen

408.809,32

507.890,40

III. Finanzanlagen

520,00

520,00

B. Umlaufvermögen

450.970,72

495.865,06

I. Vorräte

244.646,64

317.624,69

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

130.499,05

123.275,96

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

75.825,03

54.964,41

C. Rechnungsabgrenzungsposten

3.051,09

3.271,52

Summe Aktiva

863.355,13

1.007.550,98



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

529.415,35

495.709,93

I. Gezeichnetes Kapital

117.000,00

117.000,00

II. Kapitalrücklage

194,63

194,63

III. Gewinnrücklagen

11.700,00

11.700,00

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

366.815,30

309.431,50

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

33.705,42

57.383,80

B. Sonderposten für Zuschüsse

94.979,00

114.874,00

C. Rückstellungen

50.650,20

68.256,49

D. Verbindlichkeiten

188.310,58

328.710,56

Summe Passiva

863.355,13

1.007.550,98

ANHANG zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

DINO AG

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des dritten Buches des HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie - Umsetzungsgesetz ( BilRUG ) aufgestellt.
Bei der Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt in Anlehnung an die für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB .

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden mit den Anschaffungskosten unter Einbeziehung von Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen aktiviert und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Planmäßige Abschreibungen werden linear unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr aktiviert und über 1 Jahre linear sofort abgeschrieben. Eine Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens gibt Anlage 1 zum Anhang.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen werden grundsätzlich mit Nominalwerten angesetzt. Restlaufzeiten über ein Jahr waren bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und in den sonstigen Vermögensgegenständen nicht zu verzeichnen.

Das gezeichnete Kapital beträgt 117.000,00 EUR. Es besteht aus 117.000 Namensaktien mit einem Nennbetrag von 1 EUR je Aktie. Die Kapitalrücklage beträgt unverändert 194,63 €.

Die gesetzliche Rücklage verändert sich wie folgt :

Stand am 01. Januar

11.700,00 €

Stand a m 31. Dezember

11.700,00 €

Die Auflösung des Sonderpostens Zuschüsse Anlagevermögen beträgt im Berichtsjahr 19 TEUR und wird
in den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

Rückstellungen wurden für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und mit den notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt. Kann entfallen

Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen bilanziert.

Einen Überblick über die Fälligkeit der Verbindlichkeiten gibt folgender Verbindlichkeitenspiegel:

Restlaufzeiten

Gesamt

bis 1 Jahr

über 1 Jahr

über 5 Jahre

EUR

EUR

EUR

EUR

Verbindlichkeiten

gegenüber Kreditinstituten

0,00

0,00

0,00

0,00

(Vorjahr)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

9.236,00

0,00

0,00

9.236,00

(Vorjahr)

(18.887,39)

(0,00)

(0,00)

(18.887,39)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

76.864,23

0,00

0,00

76.864,23

(Vorjahr)

(125.668,21)

(0,00)

(0,00)

(125.668,21)

Sonstige Verbindlichkeiten

9.060,31

63.341,07

0,00[B1]

72.401,38

(Vorjahr)

(98.515,77)

(85.639,19)

(0,00)

(184.154,96)

95.160,54

63.341,07

0,00

158.501,61

(243.071,37)

(85.639,19)

(0,00)

(328.710,56)

Es bestehen der übliche Eigentumsvorbehalt aus den Lieferungen von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und Waren und an finanzierten Maschinen.

3. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

2024

2025

2026

Summe

T €

T €

T €

T €

Zahlungsverpflichtung Mietverträge

148

147

151

446

Zahlungsverpflichtung Leasingverträge

3

3

1

7

Summe Zahlungsverpflichtung

151

150

152

453

Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter betrug: 23 MA

Organmitgliedern wurden keine Vorschüsse und Kredite gewährt.

Die Geschäftsführung obliegt Herrn Uwe Käkenmeister. Er ist alleinvertretungsberechtigt

Der Aufsichtsrat setzt sich aus Herrn Dr. Ing. Jürgen Wittig, Ingenieur, (Vorsitzender), Frau Petra Dittmann, technische Angestellte, und Herrn Gerhard Kleifeld, Rechtsanwalt, zusammen.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 33.705,42 EUR soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.
Die Geschäftsführung wird dies entsprechend der Hauptversammlung vorschlagen.

Berlin, den 20. Juni 2024

DINO AG

 

Berlin, den 20. Juni 2024

gez. Uwe Käkenmeister

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 15. August 2024

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