Master Data

Registry
Register court Montabaur HRB 12845
Registered
1/12/1994
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdingsManagement activities of other holding companies
Purpose
Der Straßen- und Tiefbau, Baustoffhandel, Baugerätevermittlung und Bauabrechnung. -Die Gesellschaft ist berechtigt, alle den Gesellschaftszweck fördernden und damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte durchzuführen. Sie ist befugt , Zweigniederlassungen zu errichten, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen und andere Unternehmen zu erwerben.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Andreas Holl
since 3/22/2021
Managing Director
Michael Holl
since 12/1/2005
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Holl UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Holl UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
Germany
50000
100.00%

Holdings

NameOwnership
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

M. Holl GmbH

Neustadt/Wied-Fernthal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.230.848,00 893.102,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5,00 5,00
II. Sachanlagen 1.205.843,00 868.097,00
III. Finanzanlagen 25.000,00 25.000,00
B. Umlaufvermögen 1.045.238,69 784.703,15
I. Vorräte -32.517,75 -20.863,44
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 2.814.939,80 2.656.724,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 130.185,55 217.891,76
davon gegen Gesellschafter 15.430,08  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 947.570,89 587.674,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.657,00 2.299,90
Aktiva 2.277.743,69 1.680.105,05

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 935.344,09 629.451,32
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 909.779,50 603.886,73
davon Gewinnvortrag 603.886,73  
B. Rückstellungen 453.793,65 302.632,78
C. Verbindlichkeiten 864.015,95 735.230,95
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 459.542,57 547.252,47
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 404.473,38 187.978,48
davon gegenüber Gesellschaftern 36.812,50 73.625,00
D. Passive latente Steuern 24.590,00 12.790,00
Passiva 2.277.743,69 1.680.105,05

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: M. Holl GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Neustadt/Wied-Fernthal
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Montabaur
Register-Nr.: 12845

Die Geschäftsführung wurde von Herrn Michael Holl, Straßenbauermeister, Neustadt/Wied, und Herrn Andreas Holl, Dipl.-Ing. FH Bauingenieur, Neustadt/Wied wahrgenommen.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 Abs. 1 HGB.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Anwendung des Handelsgesetzbuches in der aktuellen Fassung der Regelungen des GmbHG aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die in Ausführung befindlichen Bauaufträge sind zu Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellung wird gem. § 246 Abs. 2 HGB saldiert mit dem Zeitwert des Deckungsvermögens (bestätigte Aktivwerte von Rückdeckungsversicherungen) ausgewiesen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Passive latente Steuern wurden für sich in folgenden Geschäftsjahren voraussichtlich abbauende Unterschiede zwischen den handels- und steuerrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen und Schulden ermittelt und verrechnet ausgewiesen.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz




Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
01.01.2023
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
Umbuchungen
EUR
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
31.12.2023
EUR
Anlagevermögen





I. Immaterielle Vermögensgegenstände
12.310,21
0,00
0,00
0,00
12.310,21
II. Sachanlagen
2.808.573,14
586.729,81
74.160,00
0,00
3.321.142,95
III. Finanzanlagen
25.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
Summe Anlagevermögen
2.845.883,35
586.729,81
74.160,00
0,00
3.358.453,16

kumulierte
Abschreibung
01.01.2023
EUR
Abschreibung
Geschäftsjahr
EUR
Abgänge
EUR
Umbuchungen
EUR
kumulierte
Abschreibung
31.12.2023
EUR
Anlagevermögen





I. Immaterielle Vermögensgegenstände
12.305,21
0,00
0,00
0,00
12.305,21
II. Sachanlagen
1.940.476,14
240.994,81
66.171,00
0,00
2.115.299,95
III. Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe Anlagevermögen
1.952.781,35
240.994,81
66.171,00
0,00
2.127.605,16

Zuschreibung
Geschäftsjahr
EUR
Buchwert
Geschäftsjahr
31.12.2023
EUR
Buchwert
Vorjahr
31.12.2022
EUR
Anlagevermögen



I. Immaterielle Vermögensgegenstände
0,00
5,00
5,00
II. Sachanlagen
0,00
1.205.843,00
868.097,00
III. Finanzanlagen
0,00
25.000,00
25.000,00
Summe Anlagevermögen
0,00
1.230.848,00
893.102,00


Pensionsrückstellungen

Die Bewertung der Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen erfolgt nach dem Teilwertverfahren. Als biometrische Rechnungsgrundlagen wurden die Richttafeln 2018G von Dr Klaus Heubeck verwendet. Der Bewertung liegt ein Rechnungszinssatz von 1,82 % p.a. (Vorjahr 1,78 % p.a.) zugrunde.
Für die Abzinsung wurde eine Restlaufzeit von 15 Jahren unterstellt ( § 253 Abs. 2 S. 2 HGB). Als Abzinsungsfaktor wurde der von der Deutschen Bundesbank für diese Restlaufzeit ermittelte durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre verwendet.
Der Rechnungszins auf Basis des durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre betrug zum Stichtag 1,70% (Vj. 1,40% )
Bei den Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen ergibt sich zwischen dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ein Unterschiedsbetrag im laufenden Geschäftsjahr in Höhe von EUR 9.435.
In Höhe dieses Unterschiedsbetrags sind die passivierten Rückstellungen für Pensionen im Vergleich zur Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz nach bisheriger Ermittlung zu niedrig angesetzt. Der abzinsungsbedingte Unterschiedsbetrag ist gemäß § 253 Abs. 6 S. 2 HGB grundsätzlich für die Ausschüttung gesperrt.

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten gem. § 246 Abs. 2 HGB wurden folgende Werte ermittelt:

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden
EUR
Erfüllungsbetrag der Schulden aus Pensionsverpflichtungen
451.556,00
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte aus Rückdeckungsversicherungen
-187.399,98


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 21.730,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch übliche Sicherungsübereignungsverträge und durch Grundpfandrechte, welche seitens des Gesellschafters bereitgestellt wurden, in voller Höhe besichert.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sind durch Eigentumsvorbehalte im branchenüblichen Rahmen gesichert.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB
Betrag

EUR
aus Gewährleistungsverträgen
967.245,98


Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a HGB

Die Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen belaufen sich bis zum Ende der jeweiligen Grundmietzeit auf insgesamt  34 TEUR.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 24.

Unterschrift der Geschäftsführung

Neustadt/Wied, 18.09.2024

Ort, Datum
Michael Holl - Geschäftsführer -

Andreas Holl - Geschäftsführer -

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.09.2024 festgestellt.

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