Master Data

Registry
Register court Bochum HRB 20792
Registered
5/17/2023
Industry
Manufacture of builders’ ware of plasticManufacture of plaster products for construction purposesFloor and wall covering
Purpose
Gegenstand des Unternehmens sind Malerund Anstricharbeiten, Trocken- und Akustikbau, Fliesen-, Estrich- und Parkettarbeiten, Rollländen- und Sonnenschutzerstellung, Lieferung und Einbau von Raumausstattungen und Bodenbelägen, Betonarbeiten, Bautrocknung, Einbau von genormten Baufertigteilen sowie Rohr- und Kanalreinigungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Bajram Avdija
since 5/17/2023
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Bochum
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Bobi - Bau GmbH

Bochum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 03.05.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
A. Anlagevermögen 161.892,00
I. Sachanlagen 161.892,00
B. Umlaufvermögen 536.670,98
I. Vorräte 125.654,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 356.040,73
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 185.661,47
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 54.975,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.539,21
Aktiva 702.102,19

Passiva

31.12.2023
EUR
A. Eigenkapital 321.768,52
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Kapitalrücklage 373.352,26
III. Jahresfehlbetrag 76.583,74
B. Rückstellungen 20.308,24
C. Verbindlichkeiten 360.025,43
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 244.174,10
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 115.851,33
Summe Passiva 702.102,19

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

der Bobi-Bau GmbH-GmbH

A Grundlegende Angaben zum Unternehmen und zur Bilanzierung

Registerdaten zum Unternehmen, Gliederung, Vorjahresbeträge
Der Jahresabschluss der Bobi-Bau GmbH, 44879 Bochum (Amtsgericht Bochum, HRB 20792) wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten oder Herstellungskosten (gemäß § 255 Abs. 2 bis 3 HGB) bilanziert.

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von bis zu drei Jahren), bewertet. Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden nicht aktiviert.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (Nutzungsdauern zwischen acht und 14 Jahren) angesetzt. Die Herstellungskosten der Sachanlagen werden i. H. der handelsrechtlichen Untergrenze bemessen (Einzelkosten, angemessene Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie Werteverzehr des Anlagevermögens, soweit durch die Fertigung veranlasst). Einbeziehungswahlrechte werden nicht ausgeübt. Auch Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert.

Steuerlich sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangszeitpunkt sofort vollständig abgeschrieben.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren werden zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten (Einzelkosten, angemessene Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie Werteverzehr des Anlagevermögens, soweit durch die Fertigung veranlasst) bewertet, sofern nicht nach § 253 Abs. 4 HGB um noch anfallende Aufwendungen geminderte Verkaufswerte anzusetzen sind.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird zusätzlich durch eine ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Kassenbestände und Bankguthaben werden jeweils zum Nennwert angesetzt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen werden i. H. des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen i. H. der allgemeinen Inflationsrate berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Die pauschale Ermittlung der Rückstellung für Gewährleistung wurde modifiziert. Statt eines einheitlichen Prozentsatzes auf den laufenden Jahresumsatz werden nun jeweils sachgerechtere, auf Vergangenheitswerten basierende Erfahrungswerte angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.
Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden zum jeweiligen Tageskurs eingebucht. Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. In anderen Fällen werden eventuelle Kursverluste am Bilanzstichtag berücksichtigt.

Latente Steuern gemäß § 274 HGB werden nicht gebildet.

B Weitere Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen gegen Gesellschafter
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten 54.981,95 € Forderungen gegen Gesellschafter. Es handelt sich dabei um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

2. Eigenkapital

Im Bilanzgewinn ist der Gewinnvortrag des Vorjahres i. H. von 0 T € enthalten.

3. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenspiegel



Stand
31.12.2023
Restlaufzeit
bis ein Jahr* (T €)
Restlaufzeit
über ein Jahr (T €)
1.
Anleihen,
0,00 
0,00 
0,00 

davon konvertibel
2.
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
85.851,33 
0,00
85.851,33 
3.
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
122.000,00
122.000,00 
0,00
4.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
84.671,33 
84.671,33
0,00
5.
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel
0,00
0,00
0,00
6.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
0,00
0,00
0,00
7.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
0,00
0,00
0,00
8.
Sonstige Verbindlichkeiten
67.502,77
67.502,77
0,00



*In Klammern angegebene Werte betreffen Vorjahreszahlen.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen i. H. von 115.851,33 €.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen i. H. von 0,00 € und resultieren aus einem Darlehen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind i. H. von 0,00€ durch Grundpfandrechte besichert.

Der unter dem Posten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesene Betrag ist teilweise durch übliche Eigentumsvorbehalte von Lieferanten besichert.

C Weitere Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Sonstige betriebliche Erträge, sonstige betriebliche Aufwendungen
Innerhalb der sonstigen betrieblichen Erträge und sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind außergewöhnliche Erträge i. H. von 8.000,00 € bzw. außergewöhnliche Aufwendungen i. H. von 0,00 € enthalten.

Sie stehen im Zusammenhang mit einem Schadensfall.

D Sonstige Angaben

1. Anzahl der Mitarbeiter
Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren durchschnittlich 9 Arbeitnehmer beschäftigt.

2. Haftungsverhältnisse
Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a HGB betrugen 0,00 €.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Bochum, 19.02.2025

gez. Bajram Avdija, Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.02.2025 festgestellt.

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