New Home GmbHLiquidated

48167 Münster, DEU

Master Data

Registry
Register court Münster HRB 12906
Registered
10/29/2010
Industry
Development of building projects for residential buildingsBuying and selling of own non-residential real estateDevelopment of building projects for other buildings and constructions
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Anund Verkauf von Immobilien sowie die Herstellung und Sanierung von Gebäuden als Bauträger.

History

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Management

NameRole
Dmitriy Kusmin
since 3/4/2011
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Münster
€25,000
100.00%

Financial Report

New Home GmbH

Münster

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 8.877,00 10.420,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 188,00 0,00
II. Sachanlagen 8.689,00 10.420,00
B. Umlaufvermögen 1.323.883,76 1.496.908,58
I. Vorräte 1.243.455,00 1.355.577,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 54.324,97 58.688,34
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 26.103,79 82.642,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten 409,24 1.168,52
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.333.170,00 1.508.497,10

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 35.180,19 60.069,30
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 69,30 19.887,03
III. Jahresüberschuss 10.110,89 15.182,27
B. Rückstellungen 25.970,25 21.472,00
C. Verbindlichkeiten 1.272.019,56 1.426.955,80
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.333.170,00 1.508.497,10

Anhang



für das Geschäftsjahr 2015

A. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

I . Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 264 ff. HGB) sowie des § 42 GmbHG erstellt. Bei der Erstellung der Erfolgsrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt.

II . Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden
Die Bilanzierungsmethoden wurden durchweg nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes angewandt. 
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anders bestimmt ist.
Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.
Das Anlagevermögen weist nur Vermögensgegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.
Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein (materieller Bilanzzusammenhang).
Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.
Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle erkennbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.
Gewinne sind berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibung vermindert.

Sachanlagen
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, bei abnutz­baren Gegenständen abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 Euro wurden gemäß § 6 Abs 2 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben (handelsrechtlich anerkannte Vereinfachungsregelung).

Vorräte
Es handelt sich hierbei um in Ausführung befindliche Bauaufträge die zu Herstellungskosten angesetzt wurden.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Einzelwertberichtigungen auf Grund von erkennbaren Einzelrisiken lagen im Geschäftsjahr nicht vor. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Rückstellungen
Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III . Erläuterungen zur Bilanz

1. Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens geht aus dem als besonderes Blatt beigefügten Bruttoanlagenspiegel hervor. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.

2. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 Euro.

3. Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungen (13 TEuro) sowie der Jahresabschlusskosten (5 TEuro) und Tantieme (3 TEuro)

4. Die Verbindlichkeiten sind wie folgt strukturiert:

 
 
2015
bis 1 Jahr
1-5 Jahre
2014
Erhaltene Anzahlungen
 
 
 
 
auf Bestellungen
1189,0
1189,0
0,0
1381,0
aus Lieferungen und
 
 
 
 
Leistungen
 
47,0
47,0
0,0
30,0
sonstige
 
30,0
30,0
0,0
17,0
 
 
1272,0
1272,0
0,0
1427,0


B. Sonstige Angaben

Die Forderungen gegen über dem Gesellschafter belaufen sich auf 42.410,17 Euro ( im Vj. 45.524,07 Euro).
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde am 03.09.2015 festgestellt.

Zum Geschäftsführer der Gesellschaft im Berichtsjahr war bestellt:
Herr Dmitriy Kusmin, Kaufmann, Münster

Münster, den 04.07.2016

gez. Dmitriy Kusmin
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Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.07.2016 festgestellt.

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