Activities of holding companies
Prell und Fink GmbH
Kraillinger Straße 4, 82131 Gauting, DEUMaster Data
Basic information of the organization
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Cornelia Prell since 1/21/2013 | Managing Director |
Thomas Prell since 10/24/2001 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Prell und Fink GmbHStockdorf, Gemeinde GautingJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanzscroll
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AnhangAllgemeine Angaben zum Jahresabschluss scroll
Der Jahresabschluss der Prell & Fink GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) aufgestellt. Es wird eine von der Handelsbilanz abweichende Steuerbilanz erstellt. Die Gesellschaft verzichtet auf die Bilanzierung latenter Steuern unter Ausübung der größenabhängigen Erleichterungen gem. § 274a Nr. 4 HGB. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 1 HGB gewählt. Nach den in § 267 Abs. 1 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Im Interesse einer größeren Klarheit und Übersichtlichkeit haben wir die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke, die wahlweise dort oder im Anhang anzubringen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt. Die Gesellschaft nimmt größtenteils die größenabhängigen Erleichterungen gem. § 288 Abs. 2 Satz 2 HGB in Anspruch. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Anlagevermögen Sachanlagen Die Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen wurde anhand der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode angesetzt. Für Anschaffungen von beweglichen Anlagegütern wurde im Jahr der Anschaffung der Abschreibungsbetrag zeitanteilig abgesetzt. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von nicht mehr als EUR 800,00 wurden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe aufwandwirksam erfasst. Umlaufvermögen Fertige Erzeugnisse und Waren Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Von dem Wahlrecht, bei der Berechnung der Herstellungskosten angemessene Kosten der allgemeinen Verwaltung, freiwilliger sozialer Leistungen und für die betriebliche Altersversorgung einzubeziehen, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen, wird kein Gebrauch gemacht. Das Niederstwertprinzip ist eingehalten. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt. Eigenkapital Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennwert bilanziert. Rückstellungen Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Steuerrückstellungen Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Sonstige Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Angaben zur Bilanz Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 60.390,69 Euro (Vorjahr: 59.792,76 Euro). Pensionsrückstellungen Gemäß § 246 Abs. 2 S. 2 HGB unter Anwendung IDW RH FAB 1.021 werden die Pensionsrückstellung und die Vermögenswerte saldiert ausgewiesen. Ebenfalls gemäß § 246 Abs. 2 S. 2 HGB unter Anwendung IDW RH FAB 1.021 werden die dazugehörigen Aufwendungen und Erträge aus der Abzinsung und aus dem zu verrechnenden Deckungsvermögen saldiert. scroll
Die Werte wurden dem versicherungsmathematischen Gutachten für die Handelsbilanz zum Stichtag 31.12.2023 der Allianz Lebensversicherungs-AG vom 27.03.2025 entnommen. Als Rechnungsgrundlagen dienten lt. Gutachten die "Richttafeln 2018G" von Prof. Dr. Klaus Heubeck, Köln, und die Projected Unit Credit Methode (PUC). Der von der Ausschüttungssperre erfasste Betrag beträgt 0,00 EUR. Angaben zu Verbindlichkeiten scroll
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sonstige Berichtsbestandteile
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