Werner-Bau GmbHLiquidated

97855 Triefenstein, DEU

Master Data

Registry
Register court Würzburg HRB 1895
Registered
8/21/1981
Industry
Specialised construction activities in civil engineeringDevelopment of building projects for other buildings and constructionsDevelopment of building projects for residential buildings
Purpose
Die Gesellschaft betreibt ein Bauunternehmen, insbesondere für Hochund Tiefbau, Ingenieurbau, schlüsselfertiges Bauen und Altbausanierung. Die Gesellschaft kann auf ähnlichen oder ergänzenden Gebieten tätig werden, wenn dadurch der Gesellschaftszweck gefördert wird. Sie kann auf dem Gebiet des Unternehmensgegenstandes sich an anderen Unternehmen beteiligen und Vertretungen übernehmen.

History

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Management

NameRole
Klaus Dieter Geis
since 12/19/2002
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Elisabeth Geis
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Elisabeth Geis
Triefenstein-Homburg
24000
48.00%

Financial Report

Werner-Bau GmbH

Triefenstein - Homburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

AKTIVA

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 59.417,50 57.349,35
I. Sachanlagen 1,00 4,00
II. Finanzanlagen 59.416,50 57.345,35
B. Umlaufvermögen 99.170,17 171.406,21
I. Vorräte 67.500,00 67.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.534,59 1.676,14
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 30.135,58 102.230,07
Bilanzsumme, Summe Aktiva 158.587,67 228.755,56

PASSIVA

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 75.594,51 77.546,76
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 51.982,17 70.186,05
III. Jahresfehlbetrag 1.952,25 18.203,88
B. Rückstellungen 27.287,74 44.323,74
C. Verbindlichkeiten 55.705,42 106.885,06
Bilanzsumme, Summe Passiva 158.587,67 228.755,56

Anhang für das Geschäftsjahr 2007

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Werner-Bau GmbH i. L. zum 31.12.2006 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Pensionsrückstellung beruht auf versicherungsmathematischen Berechnungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 2007 777,37 2006 536,32

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagio in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: 0,00) enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Verbindlichkeiten 2007 54.912,18 2006 55.753,06

Haftungsverhältnisse

Am Bilanzstichtag haben nachfolgende Haftungsverhältnisse bestanden: Gewährleistungsverpflichtungen in Höhe von EUR 9.132,50.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert beim Liquidator Herrn Klaus Dieter Geis.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

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