Master Data

Registry
Register court Neuss HRB 9584
Registered
5/17/2002
Industry
Computer consultancy activitiesWholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipmentWholesale of computers, computer peripheral equipment and software
Purpose
Die Entwicklung und der Vertrieb von Hardund Software sowie die Beratung von und das Management für Unternehmen im Gesundheitswesen.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Neuss
DEM 50,000
100.00%

Financial Report

Qualis GmbH

Neuss

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 2.121,00 2.266,00
I. Sachanlagen 2.121,00 2.266,00
B. Umlaufvermögen 38.876,09 252.990,88
I. Vorräte 0,00 210.501,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 38.876,09 37.842,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 4.646,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 565,24 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 20.176,09 3.100,25
Bilanzsumme, Summe Aktiva 61.738,42 258.357,13

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.600,00
II. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 -22.503,55
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -6.196,70
IV. Bilanzverlust 45.776,09 0,00
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 20.176,09 3.100,25
B. Rückstellungen 655,00 0,00
C. Verbindlichkeiten 61.083,42 258.357,13
Bilanzsumme, Summe Passiva 61.738,42 258.357,13

Anhang


 
1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Qualis GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen  des GmbH-Gesetzes sowie des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden nicht in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 265 ff. HGB aufgestellt.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, insbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

2. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten entspricht den handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256 a HGB. 

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige ( ggf. außerplanmäßige) Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände grundsätzlich linear vorgenommen.

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten Euro 410,00 nicht übersteigen, wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben. Dies entspricht im Wesentlichen den tatsächlichen Verhältnissen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu ihrem Nenn­wert bilanziert. Wertberichtigungen zur Deckung individueller und pauschaler Risiken werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung vorgenommen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie wurden auf­grund der im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung vor­liegenden Erkenntnisse in Höhe der Erfüllungsbeträge gebildet, die nach ver­nünftiger kauf­män­nischer Beurteilung not­wendig sind.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

3. Angaben zur Bilanz

3.1 Umlaufvermögen

Zum Bilanzstichtag bestanden Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr in Höhe von Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der Forderungen gegenüber Gesellschaftern betrug zum Stichtag Euro 583,55 (Vorjahr: Euro 0,00).

3.2 Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betrug Euro 7.601,56 (Vorjahr  Euro 2.365,08) und von mehr als fünf Jahren Euro 0,00, (Vorjahr  Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betrug zum Stichtag Euro 49.903,02 (Vorjahr: Euro 40.161,42).

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

5. Sonstige Pflichtangaben

5.1 Name der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Marianne Ingenhoven, Geschäftsführerin geführt.

Die Geschäftsführerin ist einzelvertretungsberechtigt und vom Selbstkontrahierungsverbot nach § 181 BGB befreit.

5.2 Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Ergebnis des Geschäftsjahres auf neue Rechnung vorzutragen.

Neuss, den 18. Dezember 2017

gez. Frau Marianne Ingenhoven
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.12.2017 festgestellt.

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