BAS Baschnagel GmbHLiquidated

76131 Karlsruhe, DEU

Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 101831
Registered
4/25/1977
Industry
Activities of holding companiesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessories
Purpose
Betrieb eines Auto Spezialdienstes, insbesondere die Durchführung von Reparaturen an Bremssytemen, Auspuffanlagen und Stoßdämpfern und aller damit im Zusammenhang stehender Geschäfte. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere gleichartige Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen und sämtliche einschlägigen Geschäfte zu betreiben, die dem Gesellschaftszweck zu fördern geeignet sind.

History

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Financial Report

BAS Baschnagel GmbH

Karlsruhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 3.636,85 6.558,51
I. Sachanlagen 3.427,00 6.356,00
II. Finanzanlagen 209,85 202,51
B. Umlaufvermögen 122.933,83 118.850,01
I. Vorräte 13.709,90 13.934,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 108.723,93 104.415,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 500,00 500,00
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 100.585,39 93.527,38
Bilanzsumme, Summe Aktiva 227.156,07 218.935,90

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 119.091,97 112.131,38
III. Jahresfehlbetrag 7.058,01 6.960,59
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 100.585,39 93.527,38
B. Rückstellungen 211.215,52 193.644,00
C. Verbindlichkeiten 15.940,55 25.291,90
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 15.940,55 25.291,90
Bilanzsumme, Summe Passiva 227.156,07 218.935,90

Anhang Geschäftsjahr 2011

BAS Baschnagel GmbH, 76131 Karlsruhe, Gottesauer Straße 26

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1.1. Für das Unternehmen besteht Buchführungspflicht nach den §§ 238 ff HGB. Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB).

1.2. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. v. § 267 I HGB.

1.3. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

2. Angaben zu den Bilanzierungsmethoden

2.1. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

2.2. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden orientieren sich an den handelsrechtlichen Bestimmungen. Bei diesem Jahresabschluss handelt es sich um eine so genannte "Handelsbilanz" nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz.

2.3. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Hinsichtlich der latenten Steuern werden gemäß § 288 Abs. 1 HGB keine Angaben gemacht.

3. Angaben zu den Bewertungsmethoden

3.1. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden. Dies gilt selbst dann, wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

3.2. Anlagevermögen

3.2.1. Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu den Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, bewertet.

Die Nutzungsdauer der einzelnen Anlagegegenstände wurden auf der Basis der handelsrechtlichen Abschreibung bestimmt, wobei die jeweiligen Mindestwerte zum Ansatz kamen.

3.2.2. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

3.3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

3.4. Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

3.5. Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen. Sie wurden mit dem nach kaufmännischer Vernunft notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

3.6. Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

4. Erläuterungen zur Bilanz

Aktivposten

4.1.1. Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem der Bilanz beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen.

4.1.2. Der Betrag der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beläuft sich auf 99.199,70 € (Vorjahr: 99.199,70 €). Es handelt sich dabei um Ansprüche aus einer Rückdeckungsversicherung.

4.1.3. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 1.661,57 € (Vorjahr: 1.605,38 €) enthalten.

Passivposten

4.2. Eigenkapital und Sonderposten mit Rücklagenanteil

4.2.1. Das gezeichnete Kapital in Höhe von 25.000,00 € ist vollständig einbezahlt.

4.2.2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.058,01 € (Vorjahr: 6.960,59 €) wird auf neue Rechnung vorgetragen.

4.2.3. Der Kapitalfehlbetrag in Höhe von 100.585,39 € (Vorjahr: 93.527,38 €) ist durch die stillen Reserven im Anlagevermögen nicht gedeckt.

4.3. Rückstellungen

4.3.1. Der zu passivierende Wert der Pensionsrückstellung in Höhe von 203.894,00 € (Vorjahr: 188.642,00 €) für den Gesellschafter-Geschäftsführer wurde durch ein versicherungs-

mathematisches Gutachten ermittelt.

Hinsichtlich der steuerlichen Bewertung der Pensionsrückstellung gibt es Abweichungen zur Handelsbilanz. Diese sind in der Steuerbilanz dargestellt.

4.3.2. Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, für die Berufsgenossenschaft und für den Jahresabschluss.

4.4. Verbindlichkeiten

4.4.1. Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich nach folgendem Verbindlichkeitenspiegel::

Verbindlichkeiten Stand 31.12.2011 Bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre Über 5 Jahre
Gegenüber Kreditinstituten 5.491,64 € 5.491,64 € 0,00 € 0,00 €
Lieferungen und Leistungen 7.276,78 € 7.276,78 € 0,00 € 0,00 €
Sonstige 3.172,13 € 3.172,13 € 0,00 € 0,00 €

5. Sonstige Angaben

5.1. Gesellschaftsorgane

5.1.1. Alleiniger Geschäftsführer im Berichtsjahr war Herr Klaus Baschnagel, Dipl.-Kaufmann.

5.2. Haftungsverhältnisse

5.2.1. Zum Bilanzstichtag lagen keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB vor.

 

Karlsruhe, den 30. Mai 2012

BAS Baschnagel GmbH, 76131 Karlsruhe

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.661,57 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.605,38 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.05.2012 festgestellt.

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