Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 108099
Registered
9/6/2002
Industry
Manufacture of central heating radiatorsManufacture of locks and hingesPlumbing, heat and air-conditioning installation
Purpose
Das Betreiben eines Flaschnerei- und Installationsbetriebes.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Volker Reinhardt
since 11/3/2006
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Reinhardt Holding GmbH
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Reinhardt Holding GmbH
Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Reinhardt GmbH

Bad Rappenau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

31.12.2023
EUR

31.12.2022
EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

3.541,00

12.050,00

II. Sachanlagen

426.169,67

393.657,89

III. Finanzanlagen

9.000,00

9.000,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

766.200,00

591.600,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

357.402,78

196.024,37

III. Wertpapiere

19.511,18

19.511,18

IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

460.383,63

513.921,46

C. Rechnungsabgrenzungsposten

12.395,00

16.080,00

D. Aktive latente Steuern

53.911,20

52.894,50

Summe Aktiva

2.108.514,46

1.804.739,40



PASSIVA

31.12.2023
EUR

31.12.2022
EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

94.616,31

94.616,31

III. Gewinnvortrag

1.102.938,44

1.271.235,60

IV. Jahresüberschuss

305.281,83

31.702,84

B. Rückstellungen

546.707,40

356.533,91

C. Verbindlichkeiten

28.887,48

20.567,74

D. Rechnungsabgrenzungsposten

5.083,00

5.083,00

Summe Passiva

2.108.514,46

1.804.739,40

ANHANG

1 Allgemeine Angaben

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Reinhardt GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Bad Rappenau

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Stuttgart

Register-Nr.: HRB 108099

Angaben zur Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Bei der Offenlegung wurde von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 288 HGB Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für mittelgroße Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungs-abgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibung vermindert.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen. Für Zugänge nach dem 31. Dezember 2019 wurde die Möglichkeit der degressiven Abschreibung in Anspruch genommen.

Die geringwertigen Anlagegüter mit Einzelanschaffungspreisen von nicht mehr als EUR 800,00 werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Finanzanlagen

Die Beteiligungen werden zu Anschaffungskosten bzw. den niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Fertige und unfertige Erzeugnisse werden zu durchschnittlichen Herstellungskosten angesetzt. Diese umfassen neben dem Fertigungsmaterial, den Fertigungslöhnen und den Abschreibungen auch die Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Für Bestandsrisiken werden ausreichende Abschläge gebildet. Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt verlustfrei.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige

Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Einzelwertberichtigungen waren nicht erforderlich; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Flüssige Mittel

Der Ansatz der flüssigen Mittel erfolgt zum Nominalwert.

Rückstellungen

Unterschiedsbetrag gemäß § 253 Abs. 6 HGB

Der Unterschiedsbetrag der Rückstellungen zwischen dem sieben und dem zehn Jahresdurchschnittszins gemäß § 253 Abs. 6 HGB ist ausschüttungsgesperrt und beträgt EUR 6.743,00.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und sonstigen Risiken. Sie wurden in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3 Angaben zur Bilanz

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Urlaubsverpflichtungen und Überstundenguthaben, Tantiemen, Jahresabschlusskosten, Gewährleistungen sowie Aufbewahrungsverpflichtungen gebildet.

Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt TEUR 28,9 (Vorjahr: TEUR 20,5).

4 Sonstige Angaben

1. Organe

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft ist bzw. war:

Herr Volker Reinhardt, Flaschnermeister sowie Gas-/Wasserinstallateurmeister, Bad Rappenau-Fürfeld.

Die Angabe der Vergütung der Geschäftsführung unterbleibt gemäß § 286 Abs. 4 HGB.

2. Mitarbeiter

Im Berichtsjahr wurden mit Ausnahme des Geschäftsführers durchschnittlich 33 Mitarbeiter gegen Entgelt beschäftigt.

 

Bad Rappenau-Fürfeld, den 08. März 2025

Reinhardt GmbH, vertreten durch Herrn Volker Reinhardt

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 08. März 2025

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