Palladio Systeme GmbHLiquidated

80337 München, DEU

Master Data

Registry
Register court Mainz HRB 41085
Registered
9/23/2003
Industry
Manufacture of locks and hingesManufacture of wiring devicesManufacture of testing machines
Purpose
Geändert, nun: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von elektronischen Schließsystemen im Bereich Gebäudetechnik.

History

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Management

NameRole
Oliver Simons
since 9/16/2016
Liquidator

Beneficial Owners

45.05% identified54.94% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
45.05%

Unresolved chains (4)

NameOwnership
KfW
22.22%
22.22%
Fonds für Innovation und Beschäftigung Rheinland-Pfalz Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH
5.50%
Palladio Systeme GmbHSelf-held cycle
5.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Adelheidring 17, 39108 Magdeburg
€25,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
5.00%

Financial Report

Palladio Systeme GmbH

Worms

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 758.930,95 144.245,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8.511,00 11.680,00
II. Sachanlagen 750.419,95 132.565,00
B. Umlaufvermögen 1.575.982,58 1.505.403,98
I. Vorräte 1.049.038,31 165.230,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 350.806,78 739.343,26
III. Wertpapiere 2.500,00 10.861,57
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 173.637,49 589.968,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.151,73 2.096,05
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.337.065,26 1.651.745,03

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 1.058.828,42 135.907,13
I. gezeichnetes Kapital 49.950,00 37.350,00
II. Kapitalrücklage 1.787.650,00 887.650,00
III. Gewinnrücklagen 2.500,00 0,00
IV. Bilanzverlust 781.271,58 789.092,87
B. Rückstellungen 91.208,04 24.806,00
C. Verbindlichkeiten 1.187.028,80 1.491.031,90
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 167.206,55 1.006.611,90
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.337.065,26 1.651.745,03

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des Aktiengesetzes aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Dabei werden die Zugänge pro rata temporis abgeschrieben. Die Abschreibungen werden entsprechend der festgelegten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear über einen Zeitraum von drei bis fünfzehn Jahren vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Einzelanschaffungskosten bis netto € 150,00 werden im Anschaffungsjahr sofort abgeschrieben; ihr Abgang wird im Geschäftsjahr unterstellt. Anlage-güter im Wert zwischen € 150,00 und € 1.000,00 sind wegen untergeordneter Bedeutung in der Poolbewertung enthalten.

Zur Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den beigefügten Anlagespiegel verwiesen.

Die Vorräte werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Am Bilanzstichtag niedrigere beizulegende Werte werden entsprechend berücksichtigt.

Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nominalwert.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen werden mit dem, nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen, Betrag angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Anlagevermögen
Die Aufgliederungen und die Entwicklung der in der Bilanz zusammengefassten Anlageposten mit ihren historischen Anschaffungskosten und den kumulierten Abschreibungen sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von T€ 91 betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten (T€ 14), Rückstellungen für Aufbewahrungskosten (T€ 4), Rückstellungen für Beiratssitzungen (T€ 3), Gewährleistungsrückstellung (T€3),  Rückstellungen für Patentanwalts, Rechts- und Beratungskosten (T€ 49) und Urlaubsrückstellungen (T€ 15) und sonstiges (T€ 3).

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und sind nicht gesichert.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter
Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beinhalten die Gewinnbeteiligung gegenüber dem stillen Gesellschafter in Höhe von T€ 18 sowie das von dem Gesellschafter Herr Dipl. Kfm. Oliver Simons im Jahr 2003 gewährte Darlehen in Höhe von T€ 80 mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre sowie das im Jahr 2008 gewährte Darlehen in Höhe von T€ 30 mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

Sonstige Verbindlichkeiten
Die übrigen Verbindlichkeiten beinhalten die typisch stille Beteiligung der tbg in Höhe von T€ 383 sowie ein im Jahr 2008 gewährtes Darlehen der IB Sachsen-Anhalt mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren.

IV. Ergänzende Angaben

Geschäftsführung und Vertretung
Die Gesellschaft wird durch ihren Geschäftsführer Herrn Dipl. Kfm. Oliver Simons vertreten. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Auf die Angabe der Bezüge des Geschäftsführers wird unter Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

V. Ergebnisverwendung
Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 10.375,29 auf neue Rechnung vorzutragen.

Worms, im Mai 2009

Der Geschäftsführer

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