Karl Kuhlmann GmbHLiquidated

31655 Stadthagen, DEU

Master Data

Registry
Register court Stadthagen HRB 479
Registered
4/2/1984
Industry
Freight transport by roadSea and coastal freight water transportInland freight water transport
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die umfassende Betätigung im Speditions- und Transportwesen. Zum Transportwesen zählen insbesondere die Durchführung von Spezialtransporten, der Güternahverkehr und der genehmigte Güterfernverkehr im In- und Ausland.

History

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Management

NameRole
Thomas Kiene
since 8/8/2005
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€26,000
100.00%

Financial Report

Karl Kuhlmann GmbH

Stadthagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktivseite

31.12.2009
31.12.2008
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögengegenstände 943,00 1.394,00
II. Sachanlagen 485.376,00 347.893,00
III. Finanzanlagen 35.207,62 54.882,14
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 0,00 20.535,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 410.578,30 633.418,54
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.790,78 4.160,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten 49.014,48 9.708,48
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 62.027,88 0,00
1.047.938,06 1.071.992,00

Passivseite

31.12.2009
31.12.2008
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 38.529,39 - 15.602,67
III. Jahresüberschuss - 126.557,27 54.132,06
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 62.027,88 0,00
B. Rückstellungen 29.336,00 24.801,60
C. Verbindlichkeiten 1.016.698,06 982.661,01
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.904,00 0,00
1.047.938,06 1.071.992,00

Anhang zum 31. Dezember 2009

I. Angaben zum Jahresabschluss

A. Allgemeines

Der Jahresabschluss zum 31.12.2009 der Karl Kuhlmann GmbH, Stadthagen, wurde aufgrund der Rechnungslegungsvorschiften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches, sowie der ergänzenden Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung erstellt.

Die angewandten Ausweis- und Gliederungsvorschriften entsprechen dabei den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 264a ff. HGB.

Die Gesellschaft ist nach § 267 Abs. 1 HGB als kleine Kapitalgesellschaft zu bezeichnen.

Soweit für Pflichtangaben Wahlrechte bestehen, diese in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang darzustellen, sind diese nur in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Ausweisstetigkeit wurde gewahrt, ein grundlegender Bewertungswechsel gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Ausübung von Bewertungswahlrechten und der Einschätzung von Risiken wurde das Prinzip der Vorsicht beachtet.

Sachanlagen

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlage werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen aktiviert.

Der Wertverzehr der immateriellen Vermögensgegenstände wurde durch planmäßige Abschreibungen unter Berücksichtigung linearer Abschreibungsverläufe erfasst.

Für abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vorgenommen.

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen betreffen ein zur Errichtung eines Betriebsgebäudes durch die "Besitzgesellschaft" an diese ausgereichtes Darlehen.

Vorräte

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu Anschaffungskosten aktiviert. Der Ermittlung der Anschaffungskosten liegen die Einstandspreise zugrunde.

Forderungen und sonstige Aktiva

Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgte zum Nennwert.

Der Bestand an liquiden Mitteln wird mit dem Nominalwert bewertet. Der Ansatz der sonstigen Aktiva erfolgt zu Nennwerten.

In den Forderungen sind enthalten:

 

Forderungen gegen Gesellschafter i. H. v. € 39.103,08 (i. Vj. € 36.206,55)

 

Forderungen gegen das Besitzunternehmen i. H. v. € 129.443,27 (i. Vj. € 117.834,71)

Eigenkapital

Das Eigenkapital ist durch Verluste aufgebraucht, so dass sich ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten ergibt. Der Differenzbetrag wird gemäß § 268 Abs. 3 HGB auf der Aktivseite unter der Bezeichnung "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" ausgewiesen.

Die Gesellschaft ist aufgrund der dargestellten Vermögenslage bilanziell überschuldet. Zur Überwindung dieser Überschuldung haben die Gesellschafter persönliche Bürgschaften in Höhe des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages übernommen, so dass damit die Überschuldung zum Bilanzstichtag beseitigt ist.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger, kaufmännischer Beurteilung gebildet und berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mir ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert.

Verbindlichkeiten i. H. v. € 241.090,17 (i. Vj. € 297.482,47) haben eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. I. H. v. € 267.306,60 (i. Vj. € 302.606,09) bestehen Verbindlichkeiten mit mittelfristiger Fälligkeit und Verbindlichkeiten i. H. v. € 508.301,29 (i. Vj. € 382.472,45) haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

II. Sonstige Angaben

Der Geschäftsbetrieb wurde am 24. April 1984 aufgenommen.

Die Gesellschaft verfügt nicht über Grundbesitz.

Ein Aufsichtsrat oder Beirat besteht nicht.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer, Herrn Thomas Kiene, geführt.

Die Gesellschaft erzielte bis zum 31. Dezember 2009 einen Jahresfehlbetrag von 126.557,27 €. Der Fehlbetrag wird auf dem bestehenden Verlustvortragskonto verbucht.

 

Stadthagen, 12. August 2010

Thomas Kiene, Geschäftsführer

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