Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 91125
Previous
Witrans Transportgesellschaft m. b. H.
Registered
12/30/1971
Industry
Wholesale of bicycles, e-bikes and their parts and accessoriesLogistics service activitiesIntermediation service activities for freight transport
Purpose
Handel, Service und Dienstleistungen im Bereich der E-mobilität (insbesondere mit Pedelecs) sowie die Durchführung von Transport und Lagerung

History

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Management

NameRole
Andreas Bayer
since 2/10/2021
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Schillerstraße 36, 66540 Neunkirchen
€80,000
100.00%

Financial Report

Witrans Transportgesellschaft m. b. H.

Neunkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 254.753,03 351.743,03
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 252.754,02 349.744,02
III. Finanzanlagen 1.998,01 1.998,01
B. Umlaufvermögen 290.644,44 241.329,88
I. Vorräte 46.396,99 42.657,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 85.787,44 110.207,70
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.337,23 2.528,84
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 158.460,01 88.464,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.847,91 4.404,99
Bilanzsumme, Summe Aktiva 551.245,38 597.477,90

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 265.485,30 244.000,10
I. gezeichnetes Kapital 80.000,00 80.000,00
II. Gewinnvortrag 185.485,30 164.000,10
davon Verlustvortrag 21.485,20 -42.660,47
B. Rückstellungen 34.795,30 32.448,26
C. Verbindlichkeiten 250.964,78 321.029,54
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 67.387,63 78.867,41
Bilanzsumme, Summe Passiva 551.245,38 597.477,90

Anhang für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Witrans Transportgesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Zwecks differenzierterer Darstellung wurden die Bilanz und die GuV entsprechend der HGB-Mindestgliederung für Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzende zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Bei dem Unternehmen selbst handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen:

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten, vermin-dert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechenden steuerlichen Vorschriften linear und ggf. degressiv vorgenommen.

Die im Geschäftsjahr zugegangenen Geringwertigen Wirtschaftsgüter bis 410,00 EUR Anschaffungswert (soweit zutreffend) wurden voll abgeschrieben.

Ein Sammelposten für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungswert über 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR sind im Geschäftsjahr nicht vorhanden.

Die lineare und degressive Abschreibung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung wird nur zeitanteilig angesetzt (HBeglG 2004).

Außerplanmäßige Abschreibungen sind im Berichtsjahr nicht vorgenommen worden.

Umlaufvermögen:

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrige verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderliche, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Bei der Ermittlung der Anschaffungskosten der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte die Bewertung grundsätzlich auf der Basis direkt erfasster Einstandspreise. Das Gleiche gilt für den Waren- bzw. Materialbestand, soweit Umlaufvermögen RHB / Waren gegeben waren.

Bei der Ermittlung der aktivierten Herstellungskosten für unfertige Erzeugnisse wurde von dem Wert der ausgeführten Arbeiten ausgegangen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden zu Nennwerten erfasst. Im Geschäftsjahr 2014 liegen keine Einzelwertberichtigungen vor. Die Bewertung ergab keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind, bis auf die Einzelwertberichtigungen, nicht vorhanden.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Passivposten:

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag (Erfüllungsbetrag) angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 7.619,73 EUR.

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.785,97 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Der Jahresabschluss wurde von Herrn Andreas Bayer (Gesellschafter-Geschäftsführer) unterzeichnet.

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 16.09.2015 festgestellt.

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