Artrolux GmbHLiquidated

10997 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 143463
Previous
Artrolux UG (haftungsbeschränkt)
Registered
7/27/2012
Industry
Manufacture of electric lighting equipmentManufacture of orthopaedic appliancesManufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment
Purpose
Die Fertigung und der Handel mit Leuchten aller Art.

History

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Financial Report

Artrolux UG (haftungsbeschränkt)

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

561,00

1.182,00

II. Sachanlagen

13.701,00

8.719,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

113.765,80

110.337,89

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

58.116,44

6.911,54

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

5.014,50

5.014,50

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1. 961,15

2.263,52

Summe Aktiva

193.119,89

134.428,45



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

1.000,00

1.000,00

II. Gewinnrücklagen

3.222,96

1.710,29

III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

5.130,85

3.474,94

IV. Bilanzgewinn

4.538,01

1.655,91

B. Rückstellungen

11.934,00

2.500,00

C. Verbindlichkeiten

167.197,43

124.087,31

D. Rechnungsabgrenzungsposten

96,64

0,00

Summe Passiva

193.119,89

134.428,45

ANHANG

A. Allgemeines

Der Jahresabschluss der Artrolux UG (haftungsbeschränkt), Berlin, wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches sowie unter zusätzlicher Beachtung der steuerrechtlichen Bestimmungen erstellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände - soweit vorhanden - wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen ausgewiesen. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibungen wurde von der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsverhältnisse ausgegangen. Es wurde die lineare Abschreibungsmethode angewandt.

Im Jahr der Anschaffung oder Herstellung erfolgte die Abschreibung anteilig (pro rata temporis).

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert
von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Waren wurden mit den Anschaffunges- und Herstellungskosten gem. § 255 Abs. 1 und 2 HGB bewertet. Die Inventur wurde körperlich aufgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen, soweit vorhanden, beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung für den voraussichtlichen Bedarf ermittelt. Dabei wurde allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte mit den Rückzahlungsbeträgen, die mit den Nennbeträgen identisch waren.

C. Angaben zu Währungsumrechnungen

Geschäftsvorfälle in fremder Währung wurden, soweit vorhanden, mit dem Kurs am Tage des Geschäftsvorfalls umgerechnet.

D. Angaben zu Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände betragen 621,00 Euro (Vj. 546,10 Euro), für Sachanlagen 2.328,00 Euro (Vj. 1.702,01 Euro).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen bestehen keine Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr.

Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von 0,00 Euro (Vj. 0,00 Euro)

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten beträgt 167.197,43 Euro (Vj. 124.087,31 Euro). Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen 167.197,43 Euro (Vj. 124.087,31 Euro).

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von 224,13 Euro (Vj. 50,00 Euro).

Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Personen bestehen in Höhe von 4.653,39 Euro (Vj. 5.000,00 Euro).

E. Erläu terungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die "Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung" entfallen für die kleine Kapitalgesellschaft.

F. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden zum 31.12.2014 nicht.

G. Organe der Gesellschaft

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführerin: Eleni Schenk

Ausgeübter Beruf: Geschäftsführerin

 

Berlin, den 26. August 2015

gez. Eleni Schenk

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 26.08.2015

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