Ventario GmbHLiquidated

82031 Grünwald, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 155207
Registered
12/17/2004
Industry
Management activities of other holding companiesOther human health activities n.e.c.Intermediation service activities for medical, dental and other human health services
Purpose
Integration von Leistungen im Gesundheitswesen und Erbringen diesbezüglicher Managementleistungen; genehmigungspflichtige Tätigkeiten sind nicht Gegenstand des Unternehmens.

History

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Management

NameRole
Martin Lehner
since 4/12/2016
Managing Director

Financial Report

Ventario GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

1.702,00

1.987,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1.578,00

1.740,00

II. Sachanlagen

124,00

247,00

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

134.004,60

120.528,17

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.104,20

2.271,53

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

132.900,40

118.256,64

C. Rechnungsabgrenzungsposten

931,12

1.058,21

Summe Aktiva

136.637,72

123.573,38



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

116.639,67

87.680,13

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

62.680,13

31.930,70

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

28.959,54

30.749,43

B. Rückstellungen

10.480,00

19.596,96

C. Verbindlichkeiten

376,33

4.029,08

D. Rechnungsabgrenzungsposten

9.141,72

12.267,21

Summe Passiva

136.637,72

123.573,38

ANHANG


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Ventario GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs und des GmbHG aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen gem. §§ 274a und 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten gemäß § 255 Abs. 1 HGB aktiviert und unter Zugrundelegung einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 3 bis 15 Jahren linear abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 1 und 2 HGB aktiviert.

Die beweglichen Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden unter Zugrundelegung der entsprechenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Bei Anschaffung von geringwertigen Anlagegütern von jeweils zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00, die in den Jahren 2008 und 2009 angeschafft wurden, wurde analog § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet.

Die Abschreibung dieses Sammelpostens erfolgte unabhängig von der tatsächlichen Nutzungsdauer dieser Anlagegüter mit 20 vom Hundert.

Bei Bemessung der planmäßigen Abschreibung wurde von folgenden Nutzungsdauern ausgegangen:

technische Anlagen und Maschinen (Betriebsvorrichtungen) 3 Jahre

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit Ihrem Nennwert aktiviert und wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind gem. § 250 Abs. 2 HGB Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.


Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Forderungen und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Sämtliche in der Bilanz ausgewiesene Forderungen und Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.


Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Im Posten sonstige Rückstellungen sind im Wesentlichen Rückstellungen für Aufbewahrungsverpflichtungen und Kosten der Jahresabschlussprüfung enthalten.

A ufgliederung der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Laufzeit > 5 Jahre

Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Laufzeit größer 5 Jahre existieren keine.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB zu vermerken.

Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Robert Krütten, Ottobrunn, CEO

Die Ventario GmbH wird in den Konzernabschluss der Alere Inc., Waltham, MA, einbezogen.

Der Konzernabschluss wird bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) hinterlegt.

 

Grünwald, den 29. März 2013

gez. Robert Krütten

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