Kammeier Automobile GmbH

Bredenhop 29, 32609 Hüllhorst, DEU

Master Data

Registry
Register court Bad Oeynhausen HRB 16514
Registered
4/30/2019
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessoriesWholesale of motor vehicle parts and accessories
Purpose
Handel, Vertrieb, Vermittlung sowie die Reparatur von Kraftfahrzeugen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Marco Kammeier
since 4/30/2019
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Lerchenfeld 8, 32609 Hüllhorst
€50,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Kammeier Automobile GmbH

Hüllhorst

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 38.920,00 9.497,00
I. Sachanlagen 38.920,00 9.497,00
B. Umlaufvermögen 661.600,43 709.226,32
I. Vorräte 61.057,00 49.534,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 292.551,96 334.289,81
davon gegen Gesellschafter 49.927,53 112.471,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 307.991,47 325.402,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 8.843,19
Aktiva 700.520,43 727.566,51

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 250.737,31 180.893,51
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Bilanzgewinn 200.737,31 130.893,51
davon Gewinnvortrag 130.893,51 66.287,97
B. Rückstellungen 71.928,99 75.968,69
C. Verbindlichkeiten 377.854,13 470.704,31
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 129.884,94 145.985,64
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 247.969,19 324.718,67
davon gegenüber Gesellschaftern 247.969,19 324.718,67
Summe Passiva 700.520,43 727.566,51

Anhang

Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Kammeier Automobile GmbHwurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem BilMoG wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht angepasst.
Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Entwicklungskosten angesetzt.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt. (bei Wirtschaftsgütern, die bis zum 31.12.2007 und vom 01.01.2009 bis 31.12.2009 angeschafft wurden)
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 800,-- wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Gewinnvortrag
Der Bilanzgewinn zum 31.12.2022 betrug Euro 130.593,51.
Feststellung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss wurde am 18.03.2025 festgestellt.
Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses
In der Gesellschafterversammlung vom 18.03.2025 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.
Sonstige Pflichtangaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Herr Marco Kammeier
Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG / § 264 Abs. 1 HGB
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Sachverhalte Euro
Ausleihungen
Forderungen 49.927,53
Verbindlichkeiten 247.969,19
Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.
Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Hüllhorst, 18.03.2025

gez. Marco Kammeier

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.03.2025 festgestellt.

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