Max Wagner & Co. GmbHLiquidated

12359 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 14612
Registered
11/18/2004
Industry
Wholesale of paint and varnishWholesale of machine toolsWholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipment
Purpose
Die Herstellung von und der Großhandel mit Bestattungs-Zubehör aller Art sowie die Beteiligung an Unternehmen gleichen und ähnlichen Geschäftszweckes.

History

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Management

NameRole
Dieter Hopf
since 3/8/2010
Liquidator

Financial Report

Max Wagner & Co. GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 30. Juni 2008

Bilanz - Aktiva

A k t i v a  30.06.2008 30.06.2007
A. Anlagevermögen
Sachanlagen 3.342,57 6.797,57
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 31.264,50 55.248,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 36.694,95 31.238,83
davon mit einer Restlaufzeit von mehr 
als einem Jahr 4.088,87
im Vorjahr 4.087,63
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben und
Guthaben bei Kreditinstituten 9.082,29 9.911,85
77.041,74 96.399,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten 684,54 684,54
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 19.605,11
81.068,85 123.486,87

Bilanz - Passiva

P a s s i v a 30.06.2008 30.06.2007
A. Eigenkapital
I. Stammkapital
Gezeichnetes Kapital 281.210,54 281.210,54
II. Verlustvortrag -281.210,54 -281.210,54
III. Jahresüberschuss, soweit durch Eigenkapital gedeckt 994,06 0,00
994,06 0,00
B. Rückstellungen 6.179,00 4.629,00
C. Verbindlichkeiten 73.895,79 118.857,87
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 21.204,48
im Vorjahr  118.857,87
davon aus Steuern 2.156,63
im Vorjahr 1.000,46
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00
im Vorjahr 80,44    
81.068,85 123.486,87

Anhang - Teil I

(1) Rechnungslegung

 

Der Jahresabschluss der Max Wagner & Co. GmbH, Berlin, für das Geschäftsjahr ist nach den handelsrechtlichen Vorschriften über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz erfolgte gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB i.V.m. § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt und gemäß § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

 

(2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Als Anschaffungskosten sind die historischen Werte angesetzt. Geringwertige Anlagegüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

 

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

 

Die Forderungen sind zum Nominalwert angesetzt. Für Einzelrisiken und das allgemeine Kreditrisiko werden entsprechende Wertberichtigungen gebildet.

 

Die sonstigen Rückstellungen entsprechen den voraussichtlichen Erfordernissen.

 

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag bilanziert.

 

(3) Haftungsverhältnisse

 

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3 HGB resultieren aus Mietverträgen und betragen rd. T€ 5 (i.V. rd. T€ 5).

 

(4) Mitglieder der Geschäftsführung

 

Zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer ist bestellt

 

Herr Holger Belle, Berlin

 

Anhang - Teil II

(5) Vorräte 30.06.2008 30.06.2007
Handelswaren 31.264,50 55.248,97
31.264,50 55.248,97
(6) Forderungen und 30.06.2008 30.06.2007
      sonstige Vermögens-
      gegenstände Forderungen aus Liefe-
rungen und Leistungen 32.606,08 26.813,20
sonstige Vermögens-
gegenstände 4.088,87 4.425,63
36.694,95 31.238,83
davon mit einer Restlauf-
zeit von mehr als einem Jahr:
a) Forderungen aus Liefe-
    rungen und Leistungen 0,00 0,00
b) sonstige Vermögens-
    gegenstände 4.088,87 4.087,63
4.088,87 4.087,63
30.06.2008 30.06.2007
(7) flüssige Mittel Kassenbestand,
Postgiroguthaben und 
Guthaben bei Kreditins-
tituten 9.082,29 9.911,85
30.06.2008 30.06.2007
(8) Rechnungsab-
     grenzungsposten sonstige 684,54 684,54
30.06.2008 30.06.2007
(9) Rückstellungen Steuerrückstellungen 0,00 0,00
sonstige Rückstellungen 6.179,00 4.629,00
6.179,00 4.629,00
30.06.2008 30.06.2007
(10) Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und
Leistungen 8.847,85 117.776,97
sonstige Verbindlich-
keiten 65.047,94 1.080,90
73.895,79 118.857,87
      Restlaufzeiten < 1 Jahr 1 bis 5 Jahre   > 5 Jahre
      Verbindlichkeiten gegen-    
      über Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00
      Verbindlichkeiten aus    
      Lieferungen und    
      Leistungen 8.847,85 0,00 0,00
      sonstige Verbindlich-    
      keiten 12.356,63 40.800,00   11.891,31
21.204,48 40.800,00   11.891,31
      im Vorjahr 118.857,87 0,00   0,00
30.06.2008 30.06.2007
      Sonstige Verbindlichkeiten
      davon
         aus Steuern 2.156,63 1.000,46
         im Rahmen sozialer Sicherheit 0,00 80,44
Berlin, im Oktober 2008
Der Geschäftsführer

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