July Akademie GmbHLiquidated

56170 Bendorf, DEU

Master Data

Registry
Register court Koblenz HRB 21512
Previous
July & Schell - Institut für psychologische Bildung GmbH
Registered
4/6/2009
Industry
Activities of psychologists and psychotherapists, except medical doctorsManagement activities of other holding companiesAll other education n.e.c.
Purpose
Geändert, nunmehr Aus- u. Weiterbildung in psychologischen, medizinischen und sportlichen Bereichen jeder Art, Aus- u. Weiterbildung in den Bereichen Wirtschaft, Management und Führung sowie Coaching und Beratung im psychologischen, medizinischen, sportlichen Bereich und im Bereich Wirtschaft.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

56170 Bendorf, Hüttenstrasse 73
€25,000
100.00%

Financial Report

July Akademie GmbH

(vormals: July & Schell - Institut für psychologische Bildung GmbH)

Koblenz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00 1.500,00
davon eingefordert 0,00 1.500,00
B. Anlagevermögen 4.313,00 5.751,00
I. Sachanlagen 4.313,00 5.751,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.313,00 5.751,00
C. Umlaufvermögen 18.465,24 30.678,69
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.668,50 16.525,14
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 7.668,50 0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 0,00 16.525,14
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.796,74 14.153,55
D. Rechnungsabgrenzungsposten 116,92 116,92
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4.042,89 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 26.938,05 38.046,61

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 26.157,60
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 46.752,00 49.300,00
III. Verlustvortrag 48.142,40 0,00
IV. Jahresfehlbetrag 27.652,49 48.142,40
V. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4.042,89 0,00
B. Rückstellungen 1.160,73 1.200,00
1. sonstige Rückstellungen 1.160,73 1.200,00
C. Verbindlichkeiten 22.117,32 10.689,01
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 9.665,96 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 982,09 3.986,61
3. sonstige Verbindlichkeiten 11.469,27 6.702,40
davon aus Steuern 24,40 24,40
D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.660,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 26.938,05 38.046,61

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.



Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht vorhanden.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Vorräte

Vorräte sind nicht vorhanden.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Pensionsrückstellungen

Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Betriebsaufspaltung

Es liegt keine Betriebsaufspaltung vor.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Aktivposten

Zu diesen Posten sind keine Angaben erforderlich.



Rückstellungen

Zu dieser Position sind keine Angaben erforderlich.



Verbindlichkeiten

Zu dieser Position sind keine Angaben erforderlich.






Haftungsverhältnisse


Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Ergänzende Angaben

Geschäftsführungsorgane

Geschäftsführer war im abgelaufenen Geschäftsjahr Pertra July, Am Auberg 15a, 54568 Gerolstein.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis

Verlustvortrag EUR -48.142,40
Jahresüberschuss EUR -27.652,49


wie folgt zu verwenden:

Vortrag auf neue Rechnungen EUR -75.794,89


Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Gewinnverwendung aufgestellt.


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