ACON Projektentwicklungs-GmbHLiquidated

58455 Witten, DEU

Master Data

Registry
Register court Bochum HRB 10396
Registered
6/9/2005
Industry
Development of building projects for other buildings and constructionsActivities of holding companiesConsulting architectural activities in building construction
Purpose
Baucontrolling und Projektentwicklung für Hochbauten aller Art. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann sich insbesondere an anderen Unternehmen, auch wenn sie einen anderen Unternehmensgegenstand haben, beteiligen, sie erwerben, die Geschäftsführung für solche Unternehmen sowie Zweigniederlassungen errichten.

History

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Management

NameRole
Peter Senftleben
since 6/9/2005
Managing Director

Financial Report

ACON Projektentwicklungs GmbH

Witten

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 7.434,00 8.135,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.111,00 5.857,00
II. Sachanlagen 3.323,00 2.278,00
B. Umlaufvermögen 1.207.464,78 705.802,72
I. Vorräte 701.916,83 171.342,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 299.526,99 225.991,51
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 206.020,96 308.468,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten 758,40 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.215.657,18 713.937,72

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 17.479,08 25.123,82
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 123,82 0,00
III. Jahresfehlbetrag 7.644,74 -123,82
B. Rückstellungen 1.666,31 44.404,74
C. Verbindlichkeiten 1.196.511,79 644.409,16
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.215.657,18 713.937,72

Anhang

Anhang
 
Der Jahresabschluss der ACON Projektentwicklungs GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

 
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

 
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

 
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

 
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

 
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

 

 
Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung
 

 
Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

 
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

 
In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

 
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

 
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

 
Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

 
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

 
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

 
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

 
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

 
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

 

 
Unterschrift der Geschäftsleitung
 

Ort, Datum Unterschrift


 

 
Person (Unterschrift der Geschäftsleitung)

 

Titel
Vorname Peter
Name Senftleben
Funktion Geschäftsführer
andere Attribute

Anlagespiegel

  Anschaffungs-,              

 
Herstellungs- Zugänge Abgänge Umbuchungen kumulierte Zuschreibungen   Abschreibungen

 
kosten       Abschreibungen Geschäftsjahr Buchwert Geschäftsjahr

 
01.01.2006       31.12.2006   31.12.2006  

 
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
Anlagevermögen                
Immaterielle Vermögens-
gegenstände 
 6.979,30  0,00  0,00  0,00  2.868,30  0,00  4.111,00  1.746,00
Sachanlagen  3.721,61  4.687,27  0,00  0,00  5.085,88  0,00  3.323,00  3.642,27
Summe Anlagevermögen  10.700,91  4.687,27  0,00  0,00  7.954,18  0,00  7.434,00  5.388,27


 

 

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 1.196.511,79 EUR.

22.4.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 644.409,16 EUR.

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