CYBER TECHNOLOGIES GmbHLiquidated

85386 Eching, DEU

Master Data

Registry
Register court Ingolstadt HRB 1795
Registered
12/23/1992
Industry
Manufacture of consumer electronicsManufacture of electronic components n.e.c.Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment
Purpose
Herstellung und Vertrieb von Waren der Elektronik, Mechanik und Optik und Erbringung von Dienstleistungen auf den Bereichen der Elektronik, Mechanik und Optik

History

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Management

NameRole
Erwin Schimmer
since 4/29/2004
Managing Director
Karl Blöchl
since 4/29/2004
Managing Director

Financial Report

CYBER TECHNOLOGIES GmbH

Ingolstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 192.728,00 188.551,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 30.000,00 43.742,00
II. Sachanlagen 162.728,00 144.809,00
B. Umlaufvermögen 2.516.655,78 2.231.115,67
I. Vorräte 424.000,00 312.400,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 607.871,42 504.078,08
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.484.784,36 1.414.637,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.729,53 11.875,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 439.792,21 560.201,01
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.161.905,52 2.991.742,68

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 585.765,60 1.105.902,75
III. Jahresüberschuss 120.408,80 520.137,15
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 439.792,21 560.201,01
B. Rückstellungen 670.000,00 407.846,00
C. Verbindlichkeiten 2.491.905,52 2.583.896,68
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.491.905,52 2.555.197,97
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.161.905,52 2.991.742,68

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

I. Erläuterungen zur Bilanz

1. Allgemeine Anmerkungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) erstellt. Die Bilanzierung und Bewertung erfolgte unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Der Jahresabschluss zeigt eine formelle Überschuldung des Unternehmens. Nach der vorliegenden Planrechnung ist die Fortführung des Unternehmens überwiegend wahrscheinlich. Eine Überschuldung im Sinne des § 19 InsO liegt daher nach Ansicht der Geschäftsleitung nicht vor.

Außerdem sind die der Gesellschaft von den Gesellschaftern gewährten Darlehen in Höhe von Euro 1.393.866,45 gemäß § 39 InsO nachrangig zu erfüllen, so dass eine Überschuldung der Gesellschaft ebenfalls nicht gegeben ist.

2. Angewandte Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung erfolgte nach dem Anschaffungskostenprinzip. Anschaffungsnebenkosten wurden ebenfalls erfasst. Die Abschreibungen wurden unter Berücksichtigung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer berechnet.

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden aktiviert.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von bis zu fünf Jahren), bewertet.

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (Nutzungsdauer zwischen zwei und acht Jahren) und, bei einem dauerhaft niedrigeren Wert, auch vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen angesetzt.

Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von weniger als 410,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von 150,01 Euro bis 1.000,00 Euro, die vor 2010 angeschafft wurden, wurden gemäß § 6 Abs. 2 a EStG i.V.m. § 254 HGB (alte Fassung) in einem Sammelposten erfasst und auf fünf Jahre abgeschrieben (Beibehaltungswahlrecht des Art. 67 Abs. 4 EGHGB). Der Sammelposten wurde im Berichtsjahr vollständig aufgelöst.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse wurden zu Herstellungskosten (Einzelkosten, angemessene Material- und Fertigungsgemeinkosten, allgemeine Verwaltungskosten) bewertet.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalbetrag bzw. mit dem Barwert aktiviert. Wertberichtigungen wegen Uneinbringlichkeit waren nicht vorzunehmen.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

Der Kassenbestand und das Bankguthaben sind zu Nennwerten bilanziert.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft wurde mit dem Nominalbetrag angesetzt. Es entspricht dem Gesellschaftsvertrag und dem Handelsregistereintrag.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages für erkennbare ungewisse Verbindlichkeiten gebildet.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

3. Angaben zu Restlaufzeiten und Sicherheiten der Verbindlichkeiten (§ 285 Nr. 1 und Nr. 2 HGB)

Es bestehen keine Verbindlichkeiten, deren Restlaufzeit mehr als fünf Jahre beträgt.

Die Lieferantenverbindlichkeiten sind mit den üblichen Eigentumsvorbehalten besichert.

 

Ingolstadt, den 3. November 2014

Karl Blöchl, Geschäftsführer

Erwin J. Schimmer, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 04.11.2014 festgestellt.

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