Raumausstattung Knierim GmbHLiquidated

36199 Rotenburg an der Fulda, DEU

Master Data

Registry
Register court Bad Hersfeld HRB 1173
Registered
2/26/1985
Industry
Retail sale of furnitureWholesale of paint and varnishWholesale of household, office and shop furniture, carpets and lighting equipment
Purpose
Groß- und Einzelhandel mit Raumausstattungsartikeln aller Art und verwandter Artikel, insbesondere mit Farben, Tapeten und auch mit Möbeln, der Betrieb einer Gardinennäherei und Polstererwerkstatt, der Verkauf und die Verlegung von Fußboden-, Wand- und Deckenbelägen, die Planung und Durchführung von Innenausbauten, die Planung, Gestaltung, Beratung und Einrichtung von Inneneinrichtungen, sowie die Planung und Überwachung von Bauund Innenausbauleistungen.

History

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Management

NameRole
Bettina Knierim
since 4/5/2017
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Zum Güterbahnhof 10, 36199 Rotenburg a.d. Fulda
30000
60.00%
Zum Güterbahnhof 10, 36199 Rotenburg a.d. Fulda
20000
40.00%

Financial Report

Raumausstattung Knierim GmbH

Rotenburg a. d. Fulda

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 26.998,50 15.889,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 14.847,50 3.738,00
III. Finanzanlagen 12.150,00 12.150,00
B. Umlaufvermögen 162.770,61 170.188,72
I. Vorräte 139.942,22 150.816,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 21.525,51 17.562,11
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.302,88 1.810,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 431,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 21.205,49 26.343,19
Bilanzsumme, Summe Aktiva 210.974,60 212.851,91

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzverlust 46.770,08 51.907,78
davon Verlustvortrag 51.907,78 9.262,04
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 21.205,49 26.343,19
B. Rückstellungen 7.304,42 10.537,24
C. Verbindlichkeiten 203.670,18 202.314,67
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 47.685,28 46.124,77
Bilanzsumme, Summe Passiva 210.974,60 212.851,91

Anhang

 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Raumausstattung Knierim GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 47.685,28 (Vorjahr: Euro 46.124,77).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 155.984,90 (Vorjahr: Euro 156.189,90).

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2011  festgestellt.

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der
wirtschaftlichen Lage zu beachten:
Trotz formeller Überschuldung ist materielle Überschuldung nicht gegeben.

Zwecks Abwendung der materiellen Überschuldung trat der Gesellschafter Rainer Knierim mit Rangrücktrittsvereinbarung vom 03.02.1997 mit seinen Forderungen gegenüber dem Unternehmen in voller Höhe hinter die Forderungen aller anderen Gläubiger in der Weise zurück, dass seine Forderungen nur zu Lasten von Bilanzgewinn, aus einem Liquiditationsüberschuss oder aus dem, die sonstigen Verbindlichkeiten der Schuldnerin übersteigendem Vermögen bedient werden müssen.
Die Rangrücktrittserklärung ist um eine Erlassvereinbarung erweitert.
Die Forderungen aus den betreffenden Darlehen erlöschen durch Erlass, wenn das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft formal eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgewiesen wird.


Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Rainer Knierim         ausgeübter Beruf:      Kaufmann

Unterschrift der Geschäftsführung

Rotenburg, den 30.06.2011


(Rainer Knierim)

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 155.984,90 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.873,65 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 156.189,90 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.681,95 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2011 festgestellt.

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