Face To Face Trading GmbHLiquidated

40210 Düsseldorf, DEU

Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 59857
Registered
11/14/2008
Industry
Wholesale of tobacco productsWholesale of audio and video equipmentWholesale of electrical household appliances
Purpose
Der Betrieb von Bistros und Imbißgeschäften, der Verkauf und die Vermietung von Unterhaltungs- und Geldspielautomaten, das Telemarketing sowie der Betrieb von Call Centern, Personaltraining sowie Dienstleistungen aller Art, der Handel sowie der Im- und Export mit Waren aller Art insbesondere mit Elektrogeräten sowie der Betrieb von Einzel- und Großhandelsgeschäften, soweit es keiner besonderen Erlaubnis bedarf.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Ventsislav Aleksandrov
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Sinan Düzdemir
€25,000
100.00%

Financial Report

Face To Face Trading GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen 0,00 0,00
B. Anlagevermögen 11.576,26 2.011,85
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00
3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Sachanlagen 11.576,26 2.011,85
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.576,26 2.011,85
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00
III. Finanzanlagen 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Beteiligungen 0,00 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00 0,00
C. Umlaufvermögen 7.217,24 20.956,55
I. Vorräte 0,00 0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.143,69 773,78
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 130,19 0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 6.013,50 773,78
III. Wertpapiere 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. eigene Anteile 0,00 0,00
3. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.073,55 20.182,77
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 18.793,50 22.968,40

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital -50.418,98 20.756,07
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
1. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00 0,00
3. variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00 0,00
4. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00
2. Rücklage für eigene Anteile 0,00 0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00 0,00
4. andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00
IV. Verlustvortrag 4.243,93 0,00
V. Jahresfehlbetrag 71.175,05 4.243,93
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00
C. Rückstellungen 0,00 0,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00
2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00
3. sonstige Rückstellungen 0,00 0,00
D. Verbindlichkeiten 69.212,48 2.212,33
1. Anleihen 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.169,19 2.038,17
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 61.043,29 174,16
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 18.793,50 22.968,40

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2009 - 31.12.2009
EUR
1.1.2008 - 31.12.2008
EUR
1. Umsatzerlöse 41.219,64 0,00
2. Veränderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge 4.000,00 0,00
5. Materialaufwand -8.589,88 0,00
6. Personalaufwand -40.486,27 -2.178,09
7. Abschreibungen -3.292,51 -1.041,42
8. sonstige betriebliche Aufwendungen -62.574,75 -1.024,42
a) sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen 0,00 0,00
b) Miet- und Pachtaufwendungen -19.815,54 0,00
c) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge -8.048,02 0,00
d) sonstige Aufwendungen für Personal -940,68 0,00
e) Aufwendungen für den Fuhrpark -1.012,44 0,00
f) Frachten / Verpackung -0,08 0,00
g) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung -786,67 -379,14
h) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen -31.971,32 -645,28
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -69.723,77 -4.243,93
15. außerordentliche Erträge 0,00 0,00
16. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00
17. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00 0,00
19. sonstige Steuern -1.451,28 0,00
20. Jahresfehlbetrag 71.175,05 4.243,93

Anhang


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluß der Face to Face Trading GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt.Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungstag angesetzt.


Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Yasar Cizmec


Sonstige Erläuterungen:

Die Firma wurde im vorigen Jahr gegründet und hat bedingt durch die damit einhergehenden Investitionen zunächst einmal Verlust erwirtschaftet.Wir hoffen im nächsten Jahr höhere Gewinne zu erzielen, um das Geschäft aus den roten Zahlen zuführen. Die Firma hat 5 Beschäftigte

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