NordBus GmbHLiquidated

26125 Oldenburg (Oldb.), DEU

Master Data

Registry
Register court Oldenburg HRB 5070
Registered
1/5/2001
Industry
Scheduled passenger transport by roadOperation of terminal facilities for passenger transport, including bus stationsNon-scheduled passenger transport by road
Purpose
Der Betrieb mit Kraftfahrzeugen zur Personenbeförderung.

History

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Management

NameRole
Carsten Atzler
since 10/22/2009
Procura
Michael Emschermann
since 8/12/2005
Managing Director

Financial Report

NordBus GmbH

Oldenburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014 31.12.2013
 
A. Anlagevermögen    
I. Sachanlagen    
Betriebs- und Geschäftsausstattung 893.698,01 1.279.796,37
II. Finanzanlagen    
Beteiligungen 250,00 250,00
  893.948,01 1.280.046,37
B. Umlaufvermögen    
I. Vorräte    
Hilfs- und Betriebsstoffe 1.100,00 3.025,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 20.455,74 20.837,54
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 515.170,60 228.109,13
3. Sonstige Vermögensgegenstände 27.142,24 18.589,38
  562.768,58 267.536,05
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 11.400,27 188.934,70
  575.268,85 459.495,75
  1.469.216,86 1.739.542,12

Passiva

  31.12.2014 31.12.2013
 
A. Eigenkapital    
Gezeichnetes Kapital 300.000,00 300.000,00
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum    
Anlagevermögen 6.306,65 13.186,65
C. Rückstellungen    
Sonstige Rückstellungen 158.554,36 123.639,64
D. Verbindlichkeiten    
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 914.494,42 1.214.922,94
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.414,13 14.240,50
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen    
Unternehmen 4.243,79 0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten 83.203,51 73.552,39
(davon aus Steuern € 19.625,57; Vorjahr € 18.033,64)    
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit    
€ 14.238,75; Vorjahr € 12.286,29)    
  1.004.355,85 1.302.715,83
  1.469.216,86 1.739.542,12

Anhang

Allgemeines

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2014 eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die im Berichtsjahr unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesenen Energiesteuererstattungen (TEUR 31) wurden in 2013 beim Materialaufwand von den Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe in Abzug gebracht (TEUR 31). Der Vorjahresausweis wurde entsprechend angepasst.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Von der Gesellschaft ist ebenfalls freiwillig ein Lagebericht erstellt worden.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für große Kapital-gesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, soweit dies nach den Vorschriften des § 246 HGB nicht ausdrücklich gefordert wird.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schluss-bilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Die ausschließlich inländischen Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Beim beweglichen Anlagevermögen werden Abschreibungen linear, dabei im Zugangsjahr zeitanteilig, vorgenommen. Die Nutzungsdauer beträgt bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung drei bis zehn Jahre.

Die Beteiligungen sind mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Umlaufvermögen

Hilfs- und Betriebsstoffe sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten angesetzt. Sofern ein niedrigerer Börsen- oder Marktpreis am Bilanzstichtag vorliegt, wird dieser Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nennbetrag angesetzt. Auf unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesene Unfallforderungen werden Einzelwertberichtigungen, soweit erforderlich, vorgenommen.

Flüssige Mittel werden mit Nominalwert angesetzt.

Sonderposten

Unter dem Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden die Zuschüsse nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) für die Beschaffung von Kraftomnibussen ausgewiesen. Der Sonderposten wird über einen Zeitraum von zehn Jahren aufgelöst.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit dem Erfüllungsbetrag unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteigerungen bewertet. Die Rückstellungen haben generell eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden generell mit dem laufzeitadäquaten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre, der von der Deutschen Bundesbank ermittelt und bekannt gegeben wird, abgezinst.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

Erläuterungen der Bilanz

1   Anlagevermögen

Anschaffungs- und Herstellungskosten
Stand Zugänge Abgänge Stand
  01.01.2014     31.12.2014
  EUR

EUR

EUR

EUR

Sachanlagen    
-Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.989.045,21 0,00 0,00 3.989.045,21

Finanzanlagen

-Beteiligungen 250,00 0,00 0,00 250,00
Gesamt 3 . 989 . 295 , 21 0,00 0,00 3 . 989 . 295 , 21
Abschreibungen
Stand Zuführung Auflösung Stand
  01.01.2014   31.12.2014
 

EUR

EUR

EUR

EUR

Sachanlagen    
-Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.709.248,84 386.098,36 0,00 3.095.347,20

Finanzanlagen

-Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt 2. 709 . 248,84 386 . 098 , 36 0 , 00 3 . 095 . 347 , 20
Buchwerte
Stand Stand
  31.12.2014 31.12.2013
 

EUR

EUR

Sachanlagen    
-Betriebs- und Geschäftsausstattung 893.698,01 1.279.796,37

Finanzanlagen

-Beteiligungen 250,00 250,00
Gesamt 893 . 948 , 01 1 . 280 . 046 , 37

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen die Gesellschafterin Verkehr und Wasser GmbH, Oldenburg, mit 515.170,60 EUR (Vorjahr: 228 TEUR) als Forderungssaldo aus gegenseitigem Liefer- und Leistungsverkehr (562 TEUR; Vorjahr: 300 TEUR) abzüglich Verbindlichkeit aus Ergebnisabführung (47 TEUR; Vorjahr: 72 TEUR).

Rückstellungen

EUR
Rückstellung für Umlageverpflichtungen 60.897,63
Urlaubsverpflichtungen 43.411,39
Rückstellung für ausstehende Rechnungen 35.314,97
Berufsgenossenschaftsbeiträge 9.150,00
Ausgleichsabgabe 3.000,00
Personaluntersuchungskosten 2.348,27
Prüfung Jahresabschluss 1.673,50
Erstellung Steuererklärungen 1.600,00
Unfallschäden 1.158,60
158.554,36

Verbindlichkeiten

Restlaufzeiten
bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
EUR TEUR EUR TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 300.428,52 300 614.065,90 914
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.414,13 14 0,00 0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4.243,79 0 0,00 0
Sonstige Verbindlichkeiten 83.203,51 74 0,00 0
390.289,95 388 614.065,90 914
Restlaufzeiten
über 5 Jahre gesamt
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
EUR TEUR EUR TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0 914.494,42 1.215
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0 2.414,13 14
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0 4.243,79 0
Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 0 83.203,51 74
0,00 0 1.004.355,85 1.303

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:

Art der Sicherung:

Sicherungsübereignung von Bussen für Darlehen mit Restschuld über 884 TEUR (Vorjahr: 1.155 TEUR) und die Aufrechterhaltung des Ergebnisabführungsvertrages und des Vertrages zur Verlustausgleichsverpflichtung.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen:

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen die Verkehr und Versorgungs GmbH, Oldenburg, mit 4.243,79 EUR (Vorjahr: 0 TEUR) aus Liefer- und Leistungsforderungen.

Sonstige Angaben

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

 

Dipl.-Ing. Michael Emschermann, Oldenburg

Der Geschäftsführer erhält keine Bezüge.

Gesellschafter

Alleinige Gesellschafterin ist die Verkehr und Wasser GmbH mit Sitz in Oldenburg (VWG). Mit dieser Gesellschaft besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr wurden im Durchschnitt 117 (Vorjahr: 113) Arbeitnehmer beschäftigt.

Haftungsverhältnisse

Aus der Bilanz nicht ersichtliche Haftungsverhältnisse bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Sonstige finanz ielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag besteht ein Bestellobligo in Höhe von 447 TEUR.

Honorare und Dienstleistungen des Abschlussprüfers nach § 285 Nr. 17 HGB

Das für den Abschlussprüfer des Jahresabschlusses im Geschäftsjahr als Aufwand erfasste Honorar beträgt für

TEUR
Abschlussprüfungsleistungen 3

 

Oldenburg, den 06. Februar 2015

Dipl.-Ing. Michael Emschermann
- Geschäftsführer -

 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 wurde am 17.03.2015 festgestellt.

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