HD Transportsysteme GmbHLiquidated

97941 Tauberbischofsheim, DEU

Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 706444
Registered
4/2/2009
Industry
Manufacture of commercial vehicles and their enginesManufacture of bicycles and invalid carriagesManufacture of military fighting vehicles
Purpose
- die Konstruktion, die Herstellung, der Handel und der Vertrieb von Spezialfahrzeugen, Transportgeräten, Anhängern und sonstigen Stahlbauteilen für Industrie und Seehäfen sowie die technische Beratung bei der Projektierung und Durchführung, - die Übernahme von Handelsvertretungen aller Art.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Harald Lutz
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Harald Lutz
€25,000
100.00%

Financial Report

HD Transportsysteme GmbH

Tauberbischofsheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 13.374,00 27.343,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 12.656,00 14.531,00
II. Sachanlagen 718,00 12.812,00
B. Umlaufvermögen 299.211,79 117.077,29
I. Vorräte 0,00 180,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 82.312,21 72.815,92
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 216.899,58 44.081,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten 367,97 941,82
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 11.162,55
Bilanzsumme, Summe Aktiva 312.953,76 156.524,66

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 73.301,45 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 -17.555,86
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -18.606,69
IV. Bilanzgewinn 48.301,45 0,00
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 11.162,55
B. Rückstellungen 69.930,60 37.451,01
C. Verbindlichkeiten 169.721,71 119.073,65
Bilanzsumme, Summe Passiva 312.953,76 156.524,66

Anhang zum 31. Dezember 2011

HD Transportsysteme GmbH
Tauberbischofsheim
 
1. Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 ist nach den generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften des HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Vorschriften für Kapitalgesellschaften aufgestellt worden.

Der Jahresabschluss ist entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Im Interesse einer größeren Klarheit und Übersichtlichkeit sind die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder Anhang anzubringen sind, im Anhang aufgeführt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um den Restbuchwert der Konstruktionsdaten für den Elektroplattformwagen EPW80t. Die Konstruktionsdaten werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen sind beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen. In den Geschäftsjahren 2008 und 2009 wurden Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 aktiviert und über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren linear abgeschrieben. Ab dem Geschäftsjahr 2010 werden Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 410,00 im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennwert ausgewiesen.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen enthalten die Umsatzsteuer für bisher nicht vereinnahmte Entgelte und die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

a) Eigenkapital

Die Bilanz wird unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung aufgestellt. Im Bilanzgewinn ist ein Verlustvortrag von EUR 36.162,55 enthalten.

b) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter betragen EUR 0,00 (Vj. EUR 71.794,05).

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen EUR 169.696,71 (Vj. EUR 90.117,70) und von mehr als fünf Jahren EUR 0,00 (Vj. EUR 15.000,00).

4. Sonstige Angaben und Erläuterungen

a) Organe der Gesellschaft

Die Geschäftsführung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2011 oblag Herrn Harald Lutz.

b) Ergebnisverwendung

Die Angaben zur Ergebnisverwendung entfallen unter Hinweis auf § 326 HGB.

 

Tauberbischofsheim, den 18. Juni 2012

gez. Harald Lutz

- Geschäftsführer -

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.06.2012 festgestellt.

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