Dala Fixtures GmbHLiquidated

40210 Düsseldorf, DEU

Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 56365
Previous
Kronen tausend71 GmbH
Registered
6/1/2007
Industry
Activities of holding companiesRenting and operating of own or leased non-residential real estateManagement activities of other holding companies
Purpose
Der Erwerb, die Verwaltung und die Vermietung von Betriebsvorrichtungen im Sinne des § 68 Abs. 2 Nr. 2 BewG sowie alle direkt oder indirekt damit zusammenhängenden Aktivitäten im Inund Ausland.

History

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Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Larmag Holding B.V.NLD
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€25,000
100.00%

Financial Report

Dala Fixtures GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Anhang für das Geschäftsjahr 2007

Die Gesellschaft wurde am 06. März 2007 als Kronen tausend71 GmbH gegründet und durch Gesellschafterbeschluss vom 20.07.2007 in Dala Fixtures GmbH umbenannt. Gemäß Gesellschaftsvertrag erwirbt, verwaltet und vermietet die Gesellschaft Betriebsvorrichtungen im Sinne des § 68 Abs. 2 Nr. 2 BewG. Unternehmensgegenstand sind außerdem alle direkt oder indirekt damit zusammenhängenden Aktivitäten im In- und Ausland.

Die Gesellschaft hat ihre aktive Tätigkeit durch den Erwerb und die Vermietung von Betriebsvorrichtungen im Laufe des Geschäftsjahres 2007 aufgenommen.

Der Jahresabschluss der Dala Fixtures GmbH, Düsseldorf, ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB. Von den größenabhängigen Befreiungen der §§ 274a Nr. 1 und 288 HGB hat die Gesellschaft Gebrauch gemacht.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Umsatzkostenverfahren angewandt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gesellschaft wendet folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden an:

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und nachträglichen Anschaffungskosten aktiviert.

Die Sachanlagen werden planmäßig linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Geringwertige Anlageguter mit einem Einzelanschaffungspreis von bis zu 410,00 Euro werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang gezeigt.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten unter Berücksichtigung erforderlicher Einzelwertberichtigungen angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nominalwerten bewertet.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten TEUR 343 sonstige Vermögensgegenstände, dabei handelt es sich ausschließlich um Steuererstattungsansprüche mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten setzen sich folgendermaßen zusammen:

2007
EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.069,50
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 2.194.098,23

Die Restlaufzeit der Verbindlichkeiten gliedert sich wie folgt:

Anzahl der Mitarbeiter

In der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2007 keine Mitarbeiter angestellt.

Geschäftsführer

Lars-Erik Magnusson, Geschäftsführer, Southampton, Bermuda

 

Düsseldorf, den 13. November 2008

Lars-Erik Magnusson

Bilanz für das Rumpfgeschäftsjahr vom 06. März bis zum 31. Dezember 2007

Aktiva

31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen
Sachanlagen 1.849.319,37
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 342.774,99
III. Guthaben bei Kreditinstituten 24.849,46
367.624,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00
2.216.943,82

Passiva

31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Kapitalrücklage 0,00
III. Verlustvortrag 0,00
IV. Jahresfehlbetrag -16.175,61
8.824,39
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 1.701,70
2. sonstige Rückstellungen 11.250,00
12.951,70
C. Verbindlichkeiten 2.195.167,73
-- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.069,50
-- davon gegenüber verbundenen Unternehmen EUR 2.194.098,23
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
2.216.943,82

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