Akta Bau GmbHLiquidated

45141 Essen, DEU

Master Data

Registry
Register court Essen HRB 27811
Registered
1/5/2017
Industry
Masonry and bricklaying activitiesSpecialised construction activities in civil engineeringPlastering
Purpose
Beton- und Maurerarbeiten aller Art.

History

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Management

NameRole
Djurica Jovanovity
since 12/28/2020
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

Akta Bau GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

66.823,00

59.440,65

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

8.386,61

1.055,69

C. Rechnungsabgrenzungsposten

289,90

395,38

Summe Aktiva

75.499,51

60.891,72



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

19.354,67

-800,00

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

17.459,96

20.154,67

B. Rückstellungen

12.490,00

10.236,00

C. Verbindlichkeiten

1.194,88

6.301,05

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

75.499,51

60.891,72

ANHANG

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Akta Bau GmbH in 45141 Essen auf den 31.12.2018 wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG sowie ggf. des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden (teilweise/nicht) in Anspruch genommen.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB. Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform nach § 266 HGB.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, insbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen (ggf. außerplanmäßigen) Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen auf Zugänge im Geschäftsjahr wurden zeitanteilig berechnet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.


Erläuterungen zur Bilanz
Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagespiegel in der Anlage zu diesem Anhang zu entnehmen.


Der Betrag der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr beläuft sich auf 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €).

Die sonstigen Rückstellungen betreffen u.a. die Kosten für die Erstellung, Aufbewahrung und Offenlegung des Jahresabschlusses sowie für die Anfertigung der Steuererklärungen.

Die Fristigkeiten der bestehenden Verbindlichkeiten sind dem folgenden Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen:

Verbindlichkeiten


gegenüber Kreditinstituten

Stand 31.12.2018 0,00 €
bis zu 1 Jahr 0,00 €
1 bis 5 Jahre 0,00 €
über 5 Jahre 0,00 €

aus Lieferungen und Leistungen
Stand 31.12.2018 654,38 €
bis zu 1 Jahr 654,38 €
1 bis 5 Jahre 0,00 €
über 5 Jahre 0,00 €

Sonstige
Stand 31.12.2018 540,50 €
bis zu 1 Jahr 540,50 €
1 bis 5 Jahre 0,00 €
über 5 Jahre 0,00 €

Summe:

Stand 31.12.2018 1.194,88 €
bis zu 1 Jahr 1.194,88 €
1 bis 5 Jahre 0,00 €
über 5 Jahre 0,00 €


Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.


Sonstige Angaben

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Unternehmensorgane, Haftungsübernahmen
An die Geschäftsführung wurden Darlehen von insgesamt 24.634,73 € vergeben. Die Darlehen sind mit jährlich 3 % verzinslich.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, den vollen Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Unternehmensorgane
Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren die folgenden Geschäftsführer bestellt:

Herr Saban Aktas, Knappenstraße 53, 47167 Duisburg (seit 09.11.2016).

Er ist alleinvertretungsberechtigt und vom Selbstkontrahierungsverbot befreit.

 

Essen, den 27. Dezember 2019

gez. Saban Aktas

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 27. Dezember 2019

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