pathTec digital media GmbHLiquidated

25436 Tornesch, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 75629
Registered
5/26/2000
Industry
Other information service activities n.e.c.Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activities
Purpose
Herstellung, Vertrieb und Betrieb von Software- und Kommunikationslösungen sowie die kommerzielle Nutzung elektronischer Medien, insbesondere interaktiver Online-Medien zu redaktionellen und Werbezwecken, einschließlich Serviceleistungen für elektronische Medien und sämtliche hiermit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

History

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Management

NameRole
Pasquale de Luca
since 3/4/2024
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Pasquale de Luca
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Pasquale de Luca
Tornesch
€25,000
100.00%

Financial Report

pathTec digital media GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände   294,99   367,74
II. Sachanlagen   1963,37   1848,85
III. Finanzanlagen   12224,34   8504,12
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte   11000,00   16000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   54909,57   16110,25
III. Wertpapiere        
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   2397,87    
C. Rechnungsabgrenzungsposten   118,27   3297,68
Summe Aktiva   82908,41   46128,64

PASSIVA

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   25000,00   25000,00
II. Kapitalrücklage        
III. Gewinnrücklagen        
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   -35082,71   24606,94
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   35992,75   -59689,65
B. Rückstellungen   9382,80   3365,31
C. Verbindlichkeiten   47615,57   52846,04
D. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Passiva   82908,41   46128,64

Anhang

Angaben zum Jahresabschluss gemäß § 264 HGB

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übehrsichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angabe im Anhang ausgeübt

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Die unentgeltliche Überlassung von PKW wurde über die Gehaltskonten abgerechnet.

- Anlagevermögen

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Hinsichtlich der Geringwertigen Anlagegüter wurde der Sammelposten gebildet.

- Umlaufvermögen

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt.

2. Der Bestand an unfertigen Arbeiten wurde unter Berücksichtigung der Anfang 2011 in Rechnung gestellten Arbeiten geschätzt.

- Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

- Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Angaben zum Jahresabschluss gemäß § 285 HGB

- Verbindlichkeiten

    davon mit einer Restlaufzeit von
  Gesamtbetrag bis 1 Jahr 5 Jahre von 1 bis über 5 Jahre
- gegenüber Kreditinstituten 491,66 491,66 0,00 0,00
- aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sonstige Verbindlichkeiten 47.123,84 39.554,59 7.569,25 0,00
Summe 47.615,50 40.046,25 7.569,25 0,00

- Gesamtbetrag der gesicherten Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 491,66 Euro sind durch eine Bürgschaften der Gesellschafter gesichert.

- Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB

Die Haftungsrisiken aus der Erstellung von Leistungen sind durch eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung abgesichert.

- Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer getrennt nach Gruppen

- Gesellschafter-Geschäftsführer: 2

Die Geschäftsführung spricht an dieser Stelle allen Betriebsangehörigen Dank und Anerkennung aus.

- Gewährte Kredite und Vorschüsse an wesentlich Beteiligte

Wert 31.12.2010 lt. Konten "Ausleihungen an Gesellschafter" Euro 12.224,34
Wert 31.12.2009 lt. Konten "Verbindlichkeiten an Gesellschafter" Euro -25.067,49
noch nicht ausgezahlte Tantieme Euro -14.240,00
  Euro -27.083.15

Die Kredite werden verzinst.

- Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Zu Geschäftsführern waren während des gesamten Geschäftsjahres bestellt:

Herr Pasquale DeLuca

Herr Olaf Thies Wördemann

Jeder der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Gemäß § 286 Abs. 4 HGB unterbleibt die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführer.

- Eigenkapital/Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 1.1. - 31.12.2009 in Höhe von Euro 35.992,75
die Summe von insgesamt Euro 0,00
auszuschütten  
Der Rest von Euro 35.990,75
soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.  

Anlagenspiegel

I. Immaterielle Vermögensgegenstände            
20 Gewerbliche Schutzrechte 293,99 0,00 0,00 0,00 0,00 293,99
27 EDV-Software 294,90 0,00 0,00 72,75 293,90 1,00
II. Sachanlagen            
211 Technische Anlagen 10.490,52 0,00 0,00 110,83 10.397,37 93,15
320 Pkw 42.230,15 0,00 0,00 0,00 42.228,15 2,00
420 Büroeinrichtung 2.579,53 0,00 0,00 11,01 2.560,59 18,94
480 Geringw. Wirtschaftsgüter 7.630,11 0,00 0,00 0,00 7.630,11 0,00
485 Wirtschaftsgüter gr.150 bis 1.000 Euro 2.688,20 967,65 0,00 731,29 1.806,57 1.849,28  
Summe Anlagevermögen 66.207,40 967,65 0,00 925,88 64.916,69 2.258,36

 

Pasquale de Luca und Thies Wördemann

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 04.11.2011

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