GATIX Solar AGLiquidated

86343 Königsbrunn, DEU

Master Data

Registry
Register court Augsburg HRB 25301
Previous
"GATIX" Vermögensverwaltungs AG
Registered
11/2/2000
Industry
Wholesale of photovoltaic modulesActivities of holding companiesComputer consultancy activities
Purpose
Vertrieb solartechnischer Anlagen sowie deren vertriebstechnische Aufbereitung. Ferner Verwaltung eigenen Vermögens, Beteiligung an Handels- und Dienstleistungsunternehmen aller Art sowie Erbringung erlaubnisfreier Beratungs- und Dienstleistungen.

History

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Management

NameRole
Roland Roman Huwer
since 6/22/2010
Board Member

Financial Report

GATIX Solar AG

Königsbrunn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

0,00

15.372,00

I. Sachanlagen

0,00

15.372,00

B. Umlaufvermögen

24.300,86

17.431,59

I. Vorräte

6.198,48

0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

17.566,42

10.249,99

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

535,96

7.181,60

Summe Aktiva

24.300,86

32.803,59



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

12.904,30

8.499,02

I. Gezeichnetes Kapital

50.000,00

50.000,00

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-41.500,98

-43.781,00

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

4.405,28

2.280,02

B. Rückstellungen

640,00

3.996,92

C. Verbindlichkeiten

10.756,56

20.307,65

Summe Passiva

24.300,86

32.803,59

ANHANG

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angabe im Anhang ausgeübt.

B. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

I. ANLAGEVERMÖGEN

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Bewegliche Anlagegüter werden überwiegend linear im Rahmen der steuerlich zulässigen Sätze abgeschrieben. Sofern degressiv abgeschrieben wird, wird auf die lineare Methode übergegangen, sobald sie zu höheren Abschreibungsbeträgen im Geschäftsjahr führt.

Seit 2004 wird auf Zugänge bei beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens monatsgenau abgeschrieben. Bei Altzugängen wurde bei beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in der ersten Jahreshälfte die volle und auf Zugänge in der zweiten Jahreshälfte die halbe Jahresabschreibung verrechnet.

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. Die in den Vorjahren vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen werden rückgängig gemacht, soweit die Gründe hierfür nicht mehr bestehen.

II.UMLAUFVERMÖGEN

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Fertige und unfertige Erzeugnisse werden zu durchschnittlichen Herstellungskosten angesetzt. Diese umfassen neben dem Fertigungsmaterial, den Fertigungslöhnen und den Abschreibungen die steuerlich aktivierungspflichtigen Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Für Bestandsrisiken werden ausreichende Abschläge gebildet. Die Bewertung der Vorräte erfolgt verlustfrei.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt. Einzelwertberichtigungen zu Forderungen waren im Berichtzeitraum keine zu bilden. Eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen zur ausreichenden Rechnungstragung des allgemeinen Kreditrisikos wurde aus Geringfügigkeit nicht gebildet.

III.RÜCKSTELLUNGEN

Die übrigen Rückstellungen (Steuerrückstellungen und Sonstige Rückstellungen) werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

IV.VERBINDLICHKEITEN

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

C. ANGABEN ZU POSTEN DER BILANZ

I. ANGABEN ZUR AKTIVSEITE

1. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

davon mit einer

Restlaufzeit

Gesamtbetrag

bis 1 Jahr

über 1 Jahr

Euro

Euro

Euro

Forderungen

17.566,42

17.566,42

0,00

II.ANGABEN ZUR PASSIVSEITE

1. Eigenkapital / Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2010 wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

2. Verbindlichkeiten

davon

mit einer

Restlaufzeit

Gesamt-

bis 1 Jahr

von 1 bis 5

über 5 Jahre

betrag

Jahre

Euro

Euro

Euro

Euro

Verbindlichkeiten

10.756,56

316,56

10.440,00

0,00

3. Gesamtbetrag der gesicherten Verbindlichkeiten

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Halbfabrikaten und Waren bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

D. SONSTIGE ANGABEN

I. ANGABEN ZU DEN ORGANEN DER GESELLSCHAFT

Vorstand der Gesellschaft ist Herr Roland R. Huwer. Er hat Einzelvertretungsbefugnis und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Aufsichtsratsvorsitzender ist Herr Waldemar Junior.

Königsbrunn, 30.06.2011

 

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