IJS Global (Germany) GmbHLiquidated

28199 Bremen, DEU

Master Data

Registry
Register court Bremen HRB 24198 HB
Registered
5/29/2007
Industry
Intermediation service activities for freight transportLogistics service activitiesIntermediation service activities for postal and courier activities
Purpose
Die speditionelle Abwicklung von Warentransporten aller Art, die Transportvermittlung, die Lagerhaltung, die Bearbeitung und Durchführung von Logistikprojekten sowie der An- und Verkauf von Firmen sowie die Beteiligung an Gesellschaften, die Ihrerseits in diesen Bereichen tätig sind.

History

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Management

NameRole
Marcel Riksen
since 10/19/2009
Procura
Hielke Hager
since 10/19/2009
Procura
Sjoerd van Loon
since 5/29/2007
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified0.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
IJS International Holdings B.V.NLD
0.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

IJS International Holdings B.V.
Netherlands
€25,000
100.00%

Financial Report

IJS Global (Germany) GmbH
- Spedition -

Kelsterbach

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008

BILANZ zum 31. Dezember 2008

AKTIVA

  Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten   2.175,00 0,00
II. Sachanlagen      
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   68.008,50 73.202,00
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen   3.121,70 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.725.656,79   859.383,35
2. sonstige Vermögensgegenstände 967.466,20   89.129,93
    2.693.122,99 948.513,28
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   78.569,26 265.407,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten   1.702,71 5.218,15
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   775.465,53 410.618,23
    3.622.165,69 1.702.959,58

PASSIVA

     
  Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag   -435.618,23 0,00
III. Jahresfehlbetrag   -364.847,30 -435.618,23
nicht gedeckter Fehlbetrag   775.465,53 410.618,23
buchmäßiges Eigenkapital   0,00 0,00
B. Rückstellungen      
1. sonstige Rückstellungen   675.584,38 17.357,00
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 173.772,16   0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 173.772,16 (Euro 0,00)      
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 721.746,22   467.144,27
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 721.746,22 (Euro 467.144,27)      
3. sonstige Verbindlichkeiten 2.050.935,72   1.218.458,31
    2.946.454,10 1.685.602,58
- davon aus Steuern Euro 844,95 (Euro 0,00)      
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 2.027,65)      
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.050.935,72 (Euro 1.218.458,31)      
Sonstige Passiva   127,21 0,00
    3.622.165,69 1.702.959,58

Anhang zum 31. Dezember 2008

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der WS Global (Germany) GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt.

Aktivseite der Bilanz

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßige lineare Abschreibung bewertet. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden im Geschäftsjahr aktiviert und linear abgeschrieben über einen Zeitraum von fünf Jahren.

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens ist dem als Anlage beigefügten Anlagegitter zu entnehmen. Dort ist auch die Abschreibung des laufenden Geschäftsjahres ausgewiesen.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind ausgehend vom Nennwert unter Beachtung eines eventuellen Ausfallrisikos bewertet worden.

Die Kassenbestände und die Bankguthaben sind stets mit dem Nennwert ausgewiesen.

Passivseite der Bilanz

Die sonstigen Rückstellungen werden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Sie werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig erschien.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten werden mit dem Nennwert (Rückzahlungsbetrag) passiviert.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 252 HGB sind, bestanden nicht.

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB bestanden, mit Ausnahme einer Bürgschaft zu Gunsten der IATA, nicht.

II. Gewinn- und Verlust

Die Gewinn- und Verlustrechnung enthält keine Positionen, die der Erläuterung bedürfen.

D. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch die Herren

 

Thomas Kuhles und

 

Sjoerd von Loon

geführt.

 

Kelsterbach, im Juni 2010

Sjoerd von Loon

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