Agents involved in the sale of office machinery, computers, peripheral equipment and software
IJS Global (Germany) GmbHLiquidated
28199 Bremen, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Marcel Riksen since 10/19/2009 | Procura |
Hielke Hager since 10/19/2009 | Procura |
Sjoerd van Loon since 5/29/2007 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Unresolved chains (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
IJS International Holdings B.V. | 0.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Financial Report
Official financial statements and annual reports
IJS Global (Germany) GmbH
|
| Euro | Geschäftsjahr
Euro |
Vorjahr
Euro |
|
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | |||
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2.175,00 | 0,00 | |
| II. Sachanlagen | |||
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 68.008,50 | 73.202,00 | |
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Vorräte | |||
| 1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 3.121,70 | 0,00 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |||
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.725.656,79 | 859.383,35 | |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 967.466,20 | 89.129,93 | |
| 2.693.122,99 | 948.513,28 | ||
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 78.569,26 | 265.407,92 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.702,71 | 5.218,15 | |
| D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 775.465,53 | 410.618,23 | |
| 3.622.165,69 | 1.702.959,58 | ||
|
PASSIVA |
|||
| Euro | Geschäftsjahr
Euro |
Vorjahr
Euro |
|
| A. Eigenkapital | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| II. Verlustvortrag | -435.618,23 | 0,00 | |
| III. Jahresfehlbetrag | -364.847,30 | -435.618,23 | |
| nicht gedeckter Fehlbetrag | 775.465,53 | 410.618,23 | |
| buchmäßiges Eigenkapital | 0,00 | 0,00 | |
| B. Rückstellungen | |||
| 1. sonstige Rückstellungen | 675.584,38 | 17.357,00 | |
| C. Verbindlichkeiten | |||
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 173.772,16 | 0,00 | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 173.772,16 (Euro 0,00) | |||
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 721.746,22 | 467.144,27 | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 721.746,22 (Euro 467.144,27) | |||
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 2.050.935,72 | 1.218.458,31 | |
| 2.946.454,10 | 1.685.602,58 | ||
| - davon aus Steuern Euro 844,95 (Euro 0,00) | |||
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 2.027,65) | |||
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.050.935,72 (Euro 1.218.458,31) | |||
| Sonstige Passiva | 127,21 | 0,00 | |
| 3.622.165,69 | 1.702.959,58 |
Anhang zum 31. Dezember 2008
A. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der WS Global (Germany) GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt.
Aktivseite der Bilanz
Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßige lineare Abschreibung bewertet. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden im Geschäftsjahr aktiviert und linear abgeschrieben über einen Zeitraum von fünf Jahren.
Die Entwicklung des Sachanlagevermögens ist dem als Anlage beigefügten Anlagegitter zu entnehmen. Dort ist auch die Abschreibung des laufenden Geschäftsjahres ausgewiesen.
Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind ausgehend vom Nennwert unter Beachtung eines eventuellen Ausfallrisikos bewertet worden.
Die Kassenbestände und die Bankguthaben sind stets mit dem Nennwert ausgewiesen.
Passivseite der Bilanz
Die sonstigen Rückstellungen werden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.
Sie werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig erschien.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten werden mit dem Nennwert (Rückzahlungsbetrag) passiviert.
C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung
I. Bilanz
Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 252 HGB sind, bestanden nicht.
Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB bestanden, mit Ausnahme einer Bürgschaft zu Gunsten der IATA, nicht.
II. Gewinn- und Verlust
Die Gewinn- und Verlustrechnung enthält keine Positionen, die der Erläuterung bedürfen.
D. Sonstige Angaben
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch die Herren
|
Thomas Kuhles und |
|
|
Sjoerd von Loon |
geführt.
Kelsterbach, im Juni 2010
Sjoerd von Loon
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