INGAL Stade GmbHLiquidated

21682 Stade, DEU

Master Data

Registry
Register court Tostedt HRB 100385
Registered
4/14/1994
Industry
Activities of holding companiesManufacture of plastic packing goodsManufacture of multiple use industrial robots
Purpose
Die Herstellung und der Vertrieb von Gallium und Galliumverbindungen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet sind, den Geschäftszweck zu fördern. Die Gesellschaft ist insoweit auch befugt, weitere Unternehmen zu gründen und Zweigniederlassungen zu errichten.

History

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Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (3)

NameOwnership
NEO PERFORMANCE MATERIALS ULCCAN
50.00%
MCP Metals and Chemicals LimitedGBR
47.00%
MCP Aramayo LimitedGBR
3.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

MCP HEK Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Germany
€13,000
50.00%
Recapture Metals Limited
Canada
€13,000
50.00%

Financial Report

INGAL Stade GmbH

Stade

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 2.472.409,00 2.930.644,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.911,00 47.726,00
II. Sachanlagen 2.465.498,00 2.882.918,00
B. Umlaufvermögen 3.069.376,22 3.421.309,91
I. Vorräte 1.194.552,67 2.382.396,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 444.874,88 270.273,34
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.429.948,67 768.639,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.451,75 6.541,98
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 524.592,57 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 6.076.829,54 6.358.495,89

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 581.152,05
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag 555.152,05 698.594,85
III. Jahresfehlbetrag 1.105.744,62 143.442,80
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 524.592,57 0,00
B. Rückstellungen 391.730,00 71.230,00
C. Verbindlichkeiten 5.523.899,54 5.519.613,84
D. Passive latente Steuern 161.200,00 186.500,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 6.076.829,54 6.358.495,89

Anhang

Allgemeine Angaben

Bei der Gesellschaft handelt es sich zum Abschlussstichtag um eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der für Kapitalgesellschaften geltenden Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs, des GmbH-Gesetzes sowie der ergänzenden Regelungen im Gesellschaftsvertrag aufgestellt.

Die Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2015 bilanziell überschuldet. Eine rechtliche Überschuldung ist wegen bestehender Rangrücktrittsvereinbarungen der Gesellschafter in Höhe von EUR 2.600.000,00 nicht gegeben.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu Anschaffungskosten, die den Wiederbeschaffungskosten entsprechen, bewertet.

Unfertige und fertige Erzeugnisse wurden grundsätzlich zu durchschnittlichen Herstellungskosten angesetzt. Zum 31. Dezember 2015 wurden gem. § 253 Abs. 4 HGB Abschreibungen vorgenommen, um die unfertigen und fertigen Erzeugnisse mit dem niedrigeren Wert am Bilanzstichtag anzusetzen. Der Bewertungsunterschied beträgt TEUR 254,5.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bewertet.

Die Forderungen in Fremdwährung wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.

Flüssige Mittel sind grundsätzlich zu Nennwerten bilanziert. Geldbestände in Fremdwährung wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem Erfüllungsbetrag bemessen.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Unter den passiven latenten Steuern wird der Unterschiedsbetrag zwischen den sich auf Grund der steuerlichen Gewinnermittlung ergebenden tatsächlichen betrieblichen Gewinnsteuern und den fiktiven Steuern, die sich ergeben würden, wenn der handelsrechtliche Jahreserfolg Bemessungsgrundlage für die Steuer wäre, ausgewiesen. Die Bewertung erfolgte mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen. Eine Abzinsung ist nicht vorzunehmen.

Angaben zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sämtlichst eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 143.411,57 handelt es sich gleichzeitig um Forderungen gegen Gesellschafter.

Verbindlichkeitenspiegel

davon mit einer Restlaufzeit von
insgesamt
TEUR
bis zu einem Jahr
TEUR
1 bis 5 Jahre
TEUR
über 5 Jahre
TEUR
1. Verbindlichkeiten aus        
Lieferungen und Leistungen 101 101 0 0
2. Sonstige Verbindlichkeiten 5.422 5.422 0 0
- davon gegenüber Gesellschaftern        
TEUR 5.401 (im Vorjahr:        
TEUR 5.441)        
- davon aus Steuern        
TEUR 19 (im Vorjahr:        
TEUR 10)        
- davon im Rahmen der        
sozialen Sicherheit        
TEUR 0 (im Vorjahr:        
TEUR 0)        
  5.523 5.523 0 0

Sonstige Angaben

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Ulrich Lochte, Produktionsleiter.

 

Stade, den 18. Juli 2016

Geschäftsführung

Ulrich Lochte

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 31.08.2016 festgestellt.

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