Graues Gold GmbHLiquidated

22844 Norderstedt, DEU

Master Data

Registry
Register court Kiel HRB 8459 KI
Registered
10/30/2006
Industry
Provision of visiting and assistance services of older personsComputer consultancy activitiesConsulting architectural activities in landscape architecture
Purpose
Beratung, Planung und / oder Betreuung bei der Durchführung von Hausneu- und Umbauten sowie bei der Altbausanierung unter besonderer Beachtung bauökologischer, baubiologischer und seniorengerechter Aspekte, die Erbringung aller nicht genehmigungs- oder zulassungspflichtigen Dienstleistungen im Umfeld von Haus und Garten, insbesondere auch friedhofsgärtnerischer Leistungen, die Beratung von Unternehmen bei der Rekrutierung von Mitarbeitern, insbesondere Menschen im Alter von über 45 Jahren, sowie alle nicht genehmigungspflichtigen Leistungen, die dem oben genannten Gegenstand förderlich sind.

History

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Management

NameRole
Günter André Podszus
since 1/31/2019
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€26,000
100.00%

Financial Report

Graues Gold GmbH

Norderstedt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. AUSSTEHENDE EINLAGEN

0,00

0,00

B. AUFW.F.INGANGS./ERW.D.GSBETR.

0,00

0,00

C. ANLAGEVERMÖGEN

1. andere Anlagen und BGA

470,00

792,00

Summe

470,00

792,00

D. UMLAUFVERMÖGEN

1. Forderungen aus L+L

338,00

656,80

2. sonst.Vermögensgegenstände

132,13

0,00

Summe

470,13

656,80

1. Kasse

47,30

248,20

2. Postgiro/Bank

8.611,86

1.977,52

Summe

8.659,16

2.225,72

E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

0,00

184,19

F. EIGENKAPITAL

G. SONSTIGE AKTIVA

0,00

0,00

SUMME AKTIVA

9.599,29

3.867,71



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

26.000,00

26.000,00

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-49.143,79

-44.227,47

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

31.594,18

-4.916,32

B. RÜCKSTELLUNGEN

0,00

0,00

C. VERBINDLICHKEITEN

1. aus Lieferungen und Leistungen

299,17

484,69

2. sonst. Verbindlichkeiten

223,33

25.975,81

3. aus Betriebssteuern

623,10

551,00

4. aus Lohn und Gehalt

0,00

3,30

0,00

5. aus Lohn- u. KiSt.

0,00

0,00

6. i.R.d. sozialen Sicherheit

0,00

0,00

Summe

1.148,90

27.011,50

D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

0,00

0,00

E. SONSTIGE PASSIVA

0,00

0,00

SUMME PASSIVA

9.599,29

3.867,71

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2011

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Anhang im Sinne des § 284 HGB

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

Der Jahresabschluss der Graues Gold GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im einzelnen waren dieses folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlicher Vorschriften linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 150,-- wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Unter Bewertung aller erkennbaren Risiken, waren keine Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 0,--.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt € 0,--.

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von € 223,33 bestehen ausschließlich gegenüber dem Gesellschafter André Podszus, Norderstedt.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB bestehen nicht.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit dem Gesellschafter die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss 2011 in Höhe von € 31.594,18 wird auf neue Rechnung vorgetragen und dem Verlustvortrag gegengerechnet.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer: André Podszus, Kaufmann, Norderstedt

WEITERE DATEN

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011

Nach dem nicht zufriedenstellenden Geschäftsjahr 2010 war für 2011 eine deutliche Umsatzsteigerung zu verzeichnen.

Es wurde ein Jahresüberschuss von € 31.594,18 ausgewiesen.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den entstandenen Überschuss auf neue Rechnung vorzutragen und dem Verlustvortrag gegenzurechnen.

Das Geschäftsjahr 2012 verlief mit schwächerer Tendenz und wird mit einem Verlust enden.

Ereignisse besonderer Bedeutung sind nach Ende des Geschäftsjahres 2010 nicht eingetreten.

Die Gesellschaft ist buch- und bilanzmäßig überschuldet. Dabei war und ist die Gesellschaft jedoch jederzeit in der Lage, den eigegangenen Verpflichtungen nachzukommen.

 

André Podszus

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30.06.2012

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