Baugesellschaft Velbert mbHLiquidated

42549 Velbert, DEU

Master Data

Registry
Register court Wuppertal HRB 18231
Registered
12/8/2004
Industry
Development of building projects for residential buildingsDevelopment of building projects for other buildings and constructionsAssembly and erection of prefabricated constructions
Purpose
ist die Errichtung und der Vertrieb von Gebäuden.

History

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Management

NameRole
Jörn Hecker
since 12/8/2004
Managing Director
Jens Hecker
since 12/8/2004
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Velbert
€12,750
50.00%
Velbert
€12,750
50.00%

Financial Report

Baugesellschaft Velbert mbH

Velbert

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 9.394,31
B. Anlagevermögen 88.133,70 90.899,70
I. Sachanlagen 88.133,70 90.899,70
C. Umlaufvermögen 3.819,86 4.835,73
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.569,86 4.585,73
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 250,00 250,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 91.953,56 105.129,74

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 62.289,86 73.593,43
I. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -9.394,31 0,00
II. eingefordertes Kapital 16.105,69 25.500,00
B. Rückstellungen 2.522,00 2.388,00
C. Verbindlichkeiten 26.221,70 28.228,31
D. Rechnungsabgrenzungsposten 920,00 920,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 91.953,56 105.129,74

Anhang

 
Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Firma Baugesellschaft Velbert GmbH, Velbert, wurde für das Wirtschaftsjahr  01.01.2011 - 31.12.2011 nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung vom 10. Dezember 2001 und den seitdem ergangenen Änderungen unter Beachtung des BilMoG aufgestellt.


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände (u. a. Software) werden nach ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der angemessenen Zeiträume linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 Euro (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und gleichzeitig im Anlagenspiegel als Abgang ausgewiesen.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Enthaltene Fremdwährungsbeträge werden mit dem Wechselkurs zum Zeitpunkt der Anschaffung bewertet.

Vorräte werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. zu niedrigeren Tageswerten bewertet. Beim Ansatz der Herstellungskosten sind anteilige Verwaltungs- und Sozialkosten nicht einbezogen worden. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit usw. ergeben, werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Für das allgemeine Kreditrisiko werden Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden mit dem Wechselkurs im Zeitpunkt ihrer Entstehung bzw. mit dem Mittelkurs zum Bilanzstichtag bewertet. Das Disagio für aufgenommene Darlehen innerhalb des Postens Sonstige Verbindlichkeiten wird gemäß § 250 Abs. 3 HGB aktiv abgegrenzt.

Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter bestanden zum 31. Dezember 2011 in Form eines von den
Herrn Dipl.-Ing. Jens Hecker und Jörn Hecker gegebenen Darlehens in Höhe von 8.574,83 Euro.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen Jahresabschlusskosten für das Jahr 2011.

Die Bilanzierung erfolgt vor Verwendung des Jahresabschlusses.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.12.2012 festgestellt.

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