LECASA GmbHLiquidated

89231 Neu-Ulm, DEU

Master Data

Registry
Register court Memmingen HRB 12455
Registered
5/4/2005
Industry
Cutting, shaping and finishing of stoneWholesale of sanitary equipmentWholesale of flat glass
Purpose
Handel mit Natursteinprodukten und deren Berarbeitung

History

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Management

NameRole
Judith Vogel
since 1/13/2010
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
51.00%
49.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

€12,750
51.00%
€12,250
49.00%

Financial Report

LECASA GmbH

Neu-Ulm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 12.500,00 12.500,00
B. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 6.151,00 9.226,00
C. Anlagevermögen 4.438,00 6.740,00
I. Sachanlagen 4.438,00 6.740,00
D. Umlaufvermögen 22.177,78 88.004,50
I. Vorräte 0,00 27.529,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 22.094,64 60.392,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 83,14 83,14
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.087,00
F. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 12.795,29 1.497,28
Bilanzsumme, Summe Aktiva 58.062,07 119.054,78

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 37.795,29 26.497,28
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 12.795,29 1.497,28
B. Rückstellungen 600,00 500,00
C. Verbindlichkeiten 57.462,07 118.554,78
Bilanzsumme, Summe Passiva 58.062,07 119.054,78

Anhang


Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Im Geschäftsjahr der Firmengründung wurden Aufwendungen für die Ingangsetzung des Geschäftsbetriebs als Bilanzierungshilfe aktiviert. Im Geschäftsjahr wurde Abschreibungen auf diesen Posten in Höhe von Euro 3.075,00 ergebniswirksam vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Steuerrechtliche Sonderabschreibungen wurden nicht vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Innerhalb der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wird bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen allen erkennbaren Einzelrisiken und dem allgemeinen Kreditrisiko durch angemessene Abwertung Rechnung getragen.

Bei allen Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens wurden die in den Vorjahren vorgenommenen planmäßigen und steuerrechtlichen Abschreibungen beibehalten.

Passiva

Bei der Bemessung der Steuerrückstellungen und der sonstigen Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angabe zu den Verbindlichkeiten
  

 
Gesamt-
Art der Sicherheiten*
 
betrag
 
Verbindlichkeiten gegenüber
 
 
Kreditinstituten
 
 
 - aus Kontokorrentkrediten
0,00 €
 
 - mit Restlaufzeit bis zu 5 Jahren
0,00 €
 
 - mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
0,00 €
 
Erhaltene Anzahlungen
0,00 €
 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
 
 
und Leistungen
0,00 €
Eigentumsvorbehalt
Sicherheitseinbehalte, Kautionen
0,00 €
 
Verbindlichkeiten aus der Annahme
 
 
gezogener Wechsel und der
 
 
Ausstellung eigener Wechsel
0,00 €
 
Verbindlichkeiten gegenüber
 
 
verbundenen Unternehmen
0,00 €
 
Verbindlichkeiten gegenüber
 
 
verbundenen Unternehmen mit
 
 
denen ein Beteiligungsverhältnis
 
 
besteht
0,00 €
 
Sonstige Verbindlichkeiten
57.462,07 €
keine
Summe
57.462,07 €
 
* Arten: Hypothek, Grundpfandrechte, Sicherungsübereignung von Vorräten, Eigentumsvorbehalt, Forderungsabtretung


Ergebnisverwendung
  

Der Jahresfehlbetrag beträgt
11.29 8, 01 €
Er wird wie folgt verwendet:
 
Jahresfehlbetrag
11.29 8 ,01 €
Verlustvortrag aus dem Vorjahr
26.497,28 €
Bilanzverlust
37.79 5, 29 €
./.  Ausschüttung
0,00 €
Vortrag auf neue Rechnung
37.79 5 ,29


Geschäftsführer

Geschäftsführer sind Johannes und Judith Vogel.

Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Forderungen / Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern und Geschäftsführern

Gegenüber den Gesellschafter-Geschäftsführern, Johannes und Judith Vogel, bestanden am 31.12.2008 folgende Verrechnungs- bzw. Darlehenskonten:

Verbindl.keit gg. Gesellsch. Joh. Vogel  Euro 6.200,00
Darlehen gg. Gesellsch. Johannes Vogel Euro 45.257,48
Darlehen gg. Gesellsch. Judith Vogel Euro 830,78 
Zinssatz Darlehen zinslos
Sicherheiten  keine

Forderungen:
Verrechnungskonto Steinwerkstatt Euro 21.234,64
Zinssatz Darlehen zinslos
Sicherheiten   keine

Die Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern werden in Form eines Kontokorrents abgerechnet.

Sonstiges

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Nach Vorliegen eines nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages in Höhe von Euro 12.795,29 wurde auf die Möglichkeit eines Überschuldungstatbestandes hingewiesen.
Für das Gesellschafterdarlehen Johannes Vogel in Höhe von 45.257,48 ist ein Rangrücktritt bestellt.

Neu-Ulm, den 22. Dezember 2009

Johannes Vogel
( Geschäftsführer )

Judith Vogel
( Geschäftsführerin )
  

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