HEBA Wohn- und Gewerbebau GmbHLiquidated

68519 Viernheim, DEU

Master Data

Registry
Register court Darmstadt HRB 62311
Registered
6/9/2005
Industry
Development of building projects for residential buildingsDevelopment of building projects for other buildings and constructionsConsulting architectural activities in building construction
Purpose
Der Hochbau im Wohnungs- und Gewerbebau, Bauträgertätigkeiten und Immobilienvermittlung.

History

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Financial Report

HEBA Wohn- und Gewerbebau GmbH

Viernheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

751,00

1.446,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

9.300,00

0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

64.538,25

99.962,94

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

26.699,49

100.537,74

477,13

100.440,07

C. Rechnungsabgrenzungsposten

423,94

322,34

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

37.520,30

95.514,70

Summe Aktiva

139.232,98

197.723,11



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

50.400,00

50.400,00

II. Jahresüberschuss

57.994,40

-140.168,82

III. Vortrag auf neue Rechnung

-145.914,70

-5.745,88

nicht gedeckter Fehlbetrag

37.520,30

95.514,70

buchmäßiges Eigenkapital

0,00

0,00

B. Rückstellungen

3.442,00

3.719,90

C. Verbindlichkeiten

135.790,98

194.003,21

Summe Passiva

139.232,98

197.723,11

ANHANG

I. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG

Die HEBA Wohn- und Gewerbebau GmbH weist in ihrer Bilanz zum 31. Dezember 2007 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 37.520,30 EUR aus. Die Gesellschaft ist zum somit Bilanzstichtag buchmäßig überschuldet.

Nach Auffassung der Geschäftsführung ist die Gesellschaft trotz des "Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags" nicht i. S. d. § 19 InsO überschuldet, weil aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung im folgenden Geschäftsjahr die Überschuldung beseitigt sein wird.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.


II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der HEBA W+G ist gemäß §§ 242 ff., 264 ff. HGB sowie den entsprechenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Bilanzvermerke
(davon‑Vermerke, Restlaufzeitangaben) werden nicht gesondert in der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, sondern erfolgen im Anhang.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde gem. § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB verzichtet.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

In Ausführung befindliche Bauaufträge werden zum Bilanzstichtag unter Berücksichtigung des jeweiligen Fertigungsgrades zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. In die Herstellungskosten werden neben den direkt zurechenbaren Kosten auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten einschließlich Abschreibungen sowie anteilige Verwaltungsgemeinkosten (Vollkosten) einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bzw. dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen.

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle am Bilanzstichtag drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen


ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN


1.1.2007

Zugänge

Abgänge

31.12.2007


EUR

EUR

EUR

EUR

SACHANLAGEN





Geschäftsausstattung

2.162,72

0,00

0,00

2.162,72


2.162,72

0,00

0,00

2.162,72


AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN


1.1.2007

Zuführungen

Auflösungen

31.12.2007






SACHANLAGEN





Geschäftsausstattung

716,72

695,00

0,00

1.411,72


716,72

695,00

0,00

1.411,72




NETTOBUCHWERTE




31.12.2007

1.1.2007






SACHANLAGEN





Geschäftsausstattung



751,00

1.446,00




751,00

1.446,00


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit unter einem Jahr.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beziehen sich auf Buchführungs- und Jahresabschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

IV. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen gem. § 285 Nr. 3 HGB:


2008

2009

2010

Summe

Mieträume

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

Fuhrpark

3.084,48

3.084,48

2.399,04

8.568,00


4.084,48

3.084,48

2.399,04

9.568,00


Geschäftsführung

Zu einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführern sind bestellt:

Herr Sven Rau, Technischer Betriebsleiter, seit dem 28.2.2005
Herr Michael Knapp, Dipl. Ing. (FH), seit dem 28.2.2005

Mitarbeiter

Während des Geschäftsjahres war 1 Angestellte beschäftigt.

Viernheim, im März 2009




Die Geschäftsführung

 

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