Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 201265
Previous
Lutz Autohandels- und Reparaturgesellschaft mbHLutz GmbH Abschleppdienst und Autoreparaturen
Registered
9/11/1990
Industry
Rental and leasing of motor vehicles with a maximum weight of more than 3,5 tonsActivities of holding companiesRental and leasing of motor vehicles with a maximum weight not exceeding 3,5 tons by car sharing
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Der Betrieb eines Abschleppdienstes.

History

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Management

NameRole
Silke Seils
since 5/5/2022
Procura
Charles-Heinz Lutz
since 6/22/2006
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

76547 Sinzheim
€33,800
81.25%

Financial Report

Lutz GmbH Abschleppdienst und Autoreparaturen

Baden-Baden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 10.884,00 17.419,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 10.883,00 17.418,00
B. Umlaufvermögen 95.163,22 105.477,96
I. Vorräte 13.080,00 6.120,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 62.980,05 44.993,40
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 8.489,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.103,17 54.364,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.977,42 4.683,30
Bilanzsumme, Summe Aktiva 112.024,64 127.580,26

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 75.086,56 75.757,53
I. gezeichnetes Kapital 40.903,35 40.903,35
II. Gewinnvortrag 34.854,18 30.473,45
III. Jahresfehlbetrag 670,97 -4.380,73
B. Rückstellungen 9.180,00 9.180,00
C. Verbindlichkeiten 27.758,08 42.642,73
Bilanzsumme, Summe Passiva 112.024,64 127.580,26

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wird nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Eine Änderung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr ist nicht zu verzeichnen. Die Bewertung erfolgt entsprechend den Bewertungsvorschriften des § 252 HGB unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmertätigkeit ("going concern").

Die Bilanz wird nach der Gliederung laut § 266 HGB bzw. die Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 275 Abs. 2 HGB (d.h. dem Gesamtkostenverfahren) aufgestellt.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010 wurden erstmals die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes angewandt. Auf Grund des Wahlrechts des Artikel 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB ist eine Anpassung der Vorjahreswerte nicht erfolgt.

Nach den in § 267 Abs. 1 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Bei der Offenlegung wurden die Vereinfachungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen.

2. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögens- und Schuldposten sind wie folgt bewertet:

Anlagevermögen:

Die immateriellen Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Abgänge werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen zum Zeitpunkt ihres Ausscheidens ausgebucht.

Die Abschreibungen werden planmäßig nach linearen Methode pro rata temporis entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Die Wirtschaftsgüter des Sammelpostens der Jahre 2008 und 2009 werden linear über fünf Jahre abgeschrieben.

Für neu angeschaffte geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu (netto) 410,00 Euro Anschaffungskosten wird der Sofortabzug in Anspruch genommen.

Bedarf für außerplanmäßige Abschreibungen war nicht gegeben.

Vorräte:

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie der Waren erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Als Anschaffungskosten werden die Einkaufspreise zugrunde gelegt. Erkennbare Risiken, z.B. wegen der Lagerdauer, wird durch Abschläge auf die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten Rechnung getragen. Das strenge Niederstwertprinzip nach § 253 Abs. 4 HGB wird beachtet.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel:

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zu Nennwerten oder zu dem den Forderungen am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Falls notwendig werden Pauschalwertberichtigungen zur Deckung des allgemeinen Kreditrisikos mit 1% des Nettoforderungsbetrags bzw. Einzelwertberichtigungen in erforderlicher Höhe vorgenommen.

Der Ansatz der sonstigen Vermögensgegenstände und flüssigen Mitteln erfolgt ebenfalls zu Nennwerten.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten:

Hier sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, bilanziert.

Rückstellungen:

Die Steuerrückstellungen beinhalten die zu erwartenden Nachzahlungen der Gesellschaft.

Bei der Bildung der sonstigen Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten:

Die Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Sonstiges:

Zum Bilanzstichtag sind keine Forderungen oder Verbindlichkeiten in fremder Valuta vorhanden.

3. Angaben zur Bilanz

Der Betrag der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie der sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr beträgt TEUR 0.

Gegen Gesellschafter bestehen Forderungen in Höhe von TEUR 23 mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

4. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 Satz 1 und Satz 2 HGB bestehen zum Bilanzstichtag keine.

Als hauptberuflicher Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr Charles Lutz, Baden-Baden tätig.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2011 festgestellt.

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