Master Data

Registry
Register court Chemnitz HRB 23278
Registered
1/18/2007
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateConstruction of residential and non-residential buildings (except prefabricated constructions)Development of building projects for residential buildings
Purpose
Einbau von genormten Baufertigteilen; Fliesen-, Platten- und Mosaikleger; Bodenleger; Holz- und Bautenschutz; Bautentrocknung; Gebäudereiniger; Rohrund Kanalreinigung; Trockenbau; Haushaltsauflösungen und Entrümpelungen; Hausmeisterdienste; Abbrucharbeiten (ohne Eingriffe in die Statik); Baum-, Hecken- und Rasenpflege; Zaunbau; Kleintransporte bis 3,5 t, kein Güterkraftverkehr, keine Personenbeförderung; Schrottentsorgung einschl. Demontage; Vertrieb von An und Verkauf von PKW-Ersatzteilen; Beteiligungen an Unternehmen und deren Verwaltung

History

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Management

NameRole
Marko Kramer
since 1/18/2007
Managing Director

Financial Report

IMMOBILIARE GmbH

Leubsdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

332,00

999,00

II. Sachanlagen

12.763,00

8.010,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

3.956,49

3.507,36

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

17.747,34

17.556,42

C. Rechnungsabgrenzungsposten

66,44

993,42

Summe Aktiva

34.865,27

31.066,20



PASSIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-9.534,47

-1.694,63

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-2.747,52

-7.839,84

B. Rückstellungen

3.682,49

2.275,00

C. Verbindlichkeiten

18.464,77

13.325,67

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

34.865,27

31.066,20

ANHANG

1. Vorbemerkungen
Der Jahresabschluss für das Berichtsjahr wurde nach den anzuwendenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Berücksichtigung der für die Rechnungslegung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung geltend gemachten Vorschriften aufgestellt. Die Bilanz war daher gemäß § 266 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung nach § 275 HGB zu gliedern. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Es wurden die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes berücksichtigt.
Die Gesellschaft gehört nach Bilanzsumme, Umsatzerlösen und Mitarbeiterzahl zu den kleinen Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.
Sie macht bei der Aufstellung der Bilanz und des Anhangs daher von den Erleichterungen gemäß § 266 Abs. 1 HGB Gebrauch. Sie wird für die Offenlegung die Erleichterungen des § 326 HGB in Anspruch nehmen, d. h. nur die Bilanz und den sie betreffenden Anhang zum Handelsregister einreichen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten verringert um planmäßige Abschreibungen bewertet.
Die Abschreibungen wurden nach der linearen Methode vorgenommen. Bei Wirtschaftsgütern, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag nicht einen Betrag von 150,00 € überschreiten, wurde von der Bewertungsfreiheit gem. § 6 Abs. 2 EStG Gebrauch gemacht. Sie werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, zwischen 150,01 € und 1.000,00 € betrugen, wurden in einem Sammelposten erfasst und gemäß § 6 Abs. 2a EStG zu einem Fünftel abgeschrieben.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert angesetzt.
Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden keine Pauschal- und Einzelwertberichtigungen vorzunehmen.
Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen wird allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.
Verbindlichkeiten sind in Höhe des jeweiligen Erfüllungsbetrages angesetzt.

3. Angaben zur Bilanz
a) Sonstige Vermögensgegenstände
Die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.
b) Gezeichnetes Kapital
Das Stammkapital i. H. v. 25.000 Euro ist in voller Höhe eingezahlt.
c) Rückstellungen
Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen wird allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen. Es sind keine Auf- bzw. Abzinsungen vorzunehmen.
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Es bestehen keine Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr.
e) Sonstige Verbindlichkeiten
Es bestehen keine sonstigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr.
f) Haftungsverhältnisse
Zum 31. Dezember 2010 bestanden keine nach § 251 HGB vermerkpflichtigen Eventualverbindlichkeiten.

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die sonstigen vorgeschriebenen Angaben wurden im Zusammenhang mit den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen gemacht.

5. Sonstige Angaben
1. Angaben zur Geschäftsführung
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch folgende Personen wahrgenommen:
Marko Kramer
2. Gewinnverwendung
Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag per 31. Dezember 2010 in Höhe von 2.747,52 EUR wie folgt zu verwenden:
- Vortrag auf neue Rechnung in voller Höhe.

Chemnitz, den 13. November 2012

Marko Kramer
Geschäftsführer

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 13.11.2012

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