Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 151139
Registered
4/13/2018
Industry
Agents involved in the sale of building materials, paints and varnishesManufacture of plaster products for construction purposesWholesale of paint and varnish
Purpose
Die Ausführung von Estrich-, Innen- und Außenputz- und Fliesenarbeiten sowie der Handel und die Vermittlung von Handelsgeschäften mit nichtgenehmigungspflichtigen Waren aller Art, insbesondere mit Baustoffen, und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Ersin Usta
since 7/11/2019
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Ersin Usta
Hamburg
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Screed GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 494.604,00 428.826,00
I. Sachanlagen 494.604,00 428.826,00
B. Umlaufvermögen 3.968.534,75 2.751.216,47
I. Vorräte 2.735.425,00 1.521.461,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 708.542,48 596.169,19
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 524.567,27 633.585,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten 44.251,99 28.438,22
Bilanzsumme, Summe Aktiva 4.507.390,74 3.208.480,69

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.154.110,49 1.126.868,37
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 1.101.868,37 1.090.635,61
III. Jahresüberschuss 27.242,12 11.232,76
B. Rückstellungen 158.005,10 132.328,10
C. Verbindlichkeiten 3.195.275,15 1.949.284,22
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.842.567,94 1.682.972,49
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 352.707,21 266.311,73
Bilanzsumme, Summe Passiva 4.507.390,74 3.208.480,69

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) und des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte gemäß § 266 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Aufbau und Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen dem Vorjahr.

Die Gesellschaft mit Sitz in Hamburg ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Hamburg unter HRB 151139 eingetragen.

II. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der handelsrechtlichen Ausweis- und Bewertungsvorschriften erstellt. Eine gesonderte Steuerbilanz wurde nicht erstellt, da keine Abweichungen zur Handelsbilanz vorhanden sind.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Die nach § 253 Abs. 3 HGB notwendigen Abschreibungen wurden vorgenommen. Den planmäßigen Abschreibungen lagen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde, da keine Abweichungen festgestellt wurden. Degressive Abschreibungen wurden, soweit zulässig, vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden bis zur Höhe von € 800,00 ohne Umsatzsteuer im Jahr des Zugangs als Betriebsausgaben abgesetzt.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte durch die Geschäftsleitung. Abschreibungen gem. § 253 Abs. 3 Satz 1 HGB auf den niedrigeren Stichtagspreis wurden, soweit notwendig, vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos angesetzt. Eine Pauschalwertberichtigung wurde gebildet.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten angemessen. Rückstellungen, die gemäß § 253 Abs. 2 HGB abzuzinsen wären, lagen bis auf die Rückstellung für Archivierungskosten nicht vor. Für diese Rückstellung wurde wegen Geringfügigkeit auf eine Abzinsung verzichtet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

III. Angaben zu den Positionen der Bilanz


Von den Forderungen hatten TEUR 0,0 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Von den Verbindlichkeiten haben TEUR 2.842,6 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr
TEUR 352,7 eine Restlaufzeit von 1-5 Jahren
TEUR 0,0 eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

Von den Verbindlichkeiten waren TEUR 0,0 durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.

Verbindlichkeiten aus Steuern bestanden in Höhe von TEUR 3,8.

Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit bestanden in Höhe von T€ 4,4.

.

IV. Sonstige Angaben

1. Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch Herrn Ersin Usta wahrgenommen, er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Weitere Organe waren im Berichtsjahr nicht bestellt.

2. Die Gesellschaft beschäftigte im Durchschnitt 20 Mitarbeiter.

3. Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

4. Neben den üblichen Miet- und Leasingverträgen bestanden keine finanziellen Verpflichtungen von Bedeutung.

 

Hamburg, 30. Januar 2025

gez. Ersin Usta, Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2023 - 31.12.2023

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 160.780,14 EUR.

1.1.2022 - 31.12.2022

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 74.187,25 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.03.2025 festgestellt.

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